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老師,小規模納稅人季度申報增值稅。只開具了500000元普通發票,請問增值稅申報表填寫在哪一行?

2022-07-14 09:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-14 10:00

填寫到報表的第12行和減免表。

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快賬用戶8838 追問 2022-07-14 10:00

老師,減免稅明細表,哪個我選擇哪項?我怎么沒找到呢?

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齊紅老師 解答 2022-07-14 10:05

1.只要開具3%的增值稅專用發票的銷售額,不論金額是多少必須填寫在《小規模納稅人申報表》第2行,填寫2行,一定同時手動添加第1行。 2.小規模納稅人開具專用發票同時開具普通發票的,不論兩者合計金額是多少,3%專用發票的銷售額必須填寫在第2行,其中: (1)如果2季度兩者合計銷售額沒有超過45萬元的,普通發票的部分填寫在第10欄“小微企業免稅銷售額”(如為個體工商戶,應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”。 (2)如果2季度兩者合計銷售額超過45萬元的,普通發票的部分填寫在,第12欄“其他免稅銷售額”,同時在填寫《增值稅減免稅申報明細表》時,準確選擇減免項目“小規模納稅人3%征收率銷售額免征增值稅”對應的減免性質代碼“01045308”,填寫對應免稅銷售額等項目。

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填寫到報表的第12行和減免表。
2022-07-14
對的是的,是這么做的。
2022-07-14
您好 填在小微企業欄次
2021-10-23
您好 填在稅務代開專用發票欄次
2020-10-11
你好,填入到小微企業免稅銷售額那一行。
2024-01-12
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