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某企業增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,存貨按實際成本核算,2020年8月發生的部分業務如下,請據業務編制相關會計分錄(應交稅費賬戶請列明有關明細科目):1、購入一臺不需要安裝的設備,增值稅專用發票注明價款50000元,增值稅6500元,款項以轉賬支票支付。2、購買一批原材料,取得的增值稅專用發票上注明買價11000元,增值稅1430元,價稅款以商業支付匯票,材料尚未到3、收到上述購入的原材料并驗收入庫,同時收到運輸公司開來運費的增值稅專用發票,注明運輸費300元,增值稅27元,以轉賬支票支付。4、銷售產品一批,售價100000元,增值稅稅率13%,款項尚未收到。

2022-07-09 12:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-09 12:20

您好 1、購入一臺不需要安裝的設備,增值稅專用發票注明價款50000元,增值稅6500元,款項以轉賬支票支付。 借:固定資產 50000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 6500 貸:銀行存款 56500 2、購買一批原材料,取得的增值稅專用發票上注明買價11000元,增值稅1430元,價稅款以商業支付匯票,材料尚未到 借:在途物資11000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 1430 貸:應付票據11000%2B1430=12430 3、收到上述購入的原材料并驗收入庫,同時收到運輸公司開來運費的增值稅專用發票,注明運輸費300元,增值稅27元,以轉賬支票支付。 借:原材料50000%2B300=50300 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 27 貸:在途物資 50000 貸:銀行存款300%2B27=327 4、銷售產品一批,售價100000元,增值稅稅率13%,款項尚未收到。 借:應收賬款 113000 貸:主營業務收入 100000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 100000*0.13=13000

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快賬用戶u2ut 追問 2022-07-09 13:18

某企業為增值稅一般納稅人,2020年8月發生的部分業務如下,請據相關業務編制會計分錄(應交稅費賬戶請列明有關明細科目)。1、委托外單位加工一批應稅消費品,發出原材料成本為500000元,用銀行存款支付加工費20000元,增值稅2600元,取得增值稅專用發票,消費稅3000元,材料收回來繼續用于生產應稅消費品。2、本月應納增值稅為70000元、消費稅50000元,計算應納城建稅(稅率5%)和教育費附加(3%)。3代扣職工應交的個人所得稅15750元4、進口一批商品,關稅完稅價格445000元,關稅稅率10%,增值稅稅率17%。款項以銀行存款支付。

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齊紅老師 解答 2022-07-09 13:18

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