你好,不用的,可以不用做賬務處理。
老師您好:7月份開票的銷項稅8000元,由于6月份重復做了一筆分錄,所以7月將這筆分錄沖掉了,同時其中的銷項稅3000元也沖掉了,所以賬面上只有5000的銷項稅,但進項稅有6000,所以賬面上有1000的留抵稅額。 但是6月重復做賬的只有憑證,發票并沒有重復,所以7月沒有發票紅沖。 現在的問題就是7月實際開票銷項稅8000元,實際進項稅6000,應交2000的增值稅。 可賬面上有1000的進項稅留抵。 我想問的是,這1000的留抵,我再8月怎么做分錄調整?
6月所屬期,產生銷項稅額800元,但因為之前有 進項留抵,所以7月初 無需交稅。 請問,用以前留抵的進項 抵扣銷項,分錄要怎么做?
老師,5月和6月分別有兩筆購入產品的業務,發票收到,是專票,進項稅額分別是15672.22元和28382.2元,之前有期末留抵稅額。所以我就沒有認證抵扣這兩筆稅額,7月報稅的時候,期末留抵稅額夠用。所以未抵扣進項稅額的這兩筆業務,做賬的時候怎么做啊?正常借進項稅額?留到以后抵扣的時候,再怎么做分錄啊?
老師,我公司之前有進沒有銷,所以只有進項稅,本月發生銷售產生的銷項稅6.46萬,前期未抵扣進項稅:19.95萬元,那我本月需要結轉增值稅的賬務處理怎么做?
老師,我公司之前有進沒有銷,所以只有進項稅,本月發生銷售產生的銷項稅6.46萬,前期未抵扣進項稅:19.95萬元,那我本月需要結轉增值稅的賬務處理怎么做?
老師,出口發票上有的退稅有的不退稅,進項發票光開了要退稅的,需要怎么做分錄
老師,出口退稅發票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實時網課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
請問當月開出去發票10萬 稅額,簡易計稅,其中有3萬是異地的我做了預繳,請問我申報增值稅的時候,我預繳的金額寫在附表4的第二欄本期發生額3萬,我想問本期實際抵減額是寫10萬還是(10-3)寫7萬呢,蒙圈了,期末余額也不對,
老師,電子高鐵票,勾選了,自動跳第10行,是不是要刪除,不然總金額更多
老師,我們招待客戶洗澡唱歌,可以開發票嗎?記錄業務招待費嗎?
老師你好,麻煩你幫我做一份鋼結構的成本表格
@徐金路?好的,老師,還有個問題,想問下,一般納稅人,期末留底稅額6萬多,2025年4月份開了一張簡易計稅的發票,需要交稅5000多,報稅期過后,可以在電子稅務局用期末留底稅額,抵欠嗎
倉庫入庫是用按含稅的還是不含稅的入庫
那 科目“銷項稅額”的“貸方余額 ”可以 一直累加,貸方余額 不用沖掉 ?
你好,對的是的,你平時的時候銷項和進項都結轉嗎?
以前做賬的人 一直有結轉,我是接他的盤。 結轉的好,還是 不結轉 的好? 哈哈哈
不 都可以的,姐轉了你以后和核對的時候方便簡單。
但是 之前事務所說 前手 做的賬不是很好,很多問題,所以我不想參考他的
你自己選擇就可以的,都可以的,你自己選擇。
如果結轉,分錄怎么做的?我想結轉
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項