你好,享受稅收返還政策,返還的稅款收到, 借銀行存款 貸 營業外收入 需要交納所得稅
老師,把A公司的員工,業務,合同,欠銀行借款以及資產/固定資產及經營權(除了往來款應收應付不轉移)轉移到新公司,第一問題:需要繳納哪些項目的稅金且怎么交法,有無稅收優惠政策,第二問題:往來款不轉移這是資產收購還是屬于什么項目?謝謝[調皮]
一般納稅人的航運公司,享受稅收返還政策,返還的稅款收到以后怎么做賬?麻煩老師寫下詳細的會計分錄,謝謝!還有這筆稅收涉及交哪些稅款嗎?具體是涉及哪些稅款?
老師,公司之前跟個人簽訂不含稅合同,也不開票的,交付貨物后,欠款不還,后來法院強制執行后,由法院的名義轉賬到公司賬戶了,收到的這筆款需要交稅嗎?一般納稅人,應稅物品13%,怎么計算稅金?上月收到的,現在已經申報完增值稅表了,但是沒有加上這筆,要在哪里增加上這筆稅金?在增值稅及附加稅申報表里的哪一欄?
老師請問,我司是一般納稅人,執行小企業會計準則,大多數的業務是免稅項目,現想將一套自用的辦公室出售給個人(此辦公室購買時房款100萬,增值稅9萬,開的是普票,沒有抵扣增值稅),請問:1、出售的流程是什么樣的;2、我司都需要繳納哪些稅;3、我司怎么開票,是自己開,還是去稅局代開,開幾個稅點;4、我司怎么做分錄;麻煩老師詳細的說下,謝謝!
老師,一般納稅人的向農戶收購產品,怎么做開具發票進項抵扣和做會計分錄呀,比如向農戶收購魚產品50萬,怎么分錄和開具發票,麻煩老師詳細指導一下哈?老師,那開具收購發票是按我實際支付的50萬開具是是吧?,稅率:免稅。會計分錄:借:庫存商品~魚產品455000借:應交稅費~進項稅額45000貸:銀行存款545000申報增值稅時,抵扣表是按收購發票開具的50填寫抵扣是吧(500000x9%=抵扣進項稅額)老師,麻煩看一下,分錄和申報是不是這樣,對嗎?哪里不對呀?麻煩老師詳細分錄和金額哈,謝謝
老師您好,計提所得稅是看年度累計利潤總額計提還是看月度盈虧計提所得稅
出票日期中,“零壹月”可以變造成“零壹拾月”,相應的日中“零壹日”“零貳日”“零叁日”都可以后面加 拾 變造。是不是?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
除了所得稅不需要繳納其他的稅了吧
除了所得稅不需要繳納其他的稅了