同學(xué)你好 紅沖的填寫負(fù)數(shù)就可以了
老師,你好,請問,我們一季度開了一個點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票,二季度因為其他原因紅沖了,因為二季度開始專票為3個點(diǎn)了,所以,紅沖后,又開了一張3個點(diǎn)的銷項正數(shù),導(dǎo)致現(xiàn)在報稅比對不通過,然后要怎樣處理呢,謝謝
老師,你好,請問一下。我是小規(guī)模納稅人,二季度開專票三個點(diǎn),然后沖紅了部分一點(diǎn)的專票,但是稅務(wù)申報的時候為了實(shí)際要交兩千多的稅倒退了我的收入來申報,和我的實(shí)際賬務(wù)對不上,這個賬務(wù)怎么處理?
您好老師,麻煩問一下,小規(guī)模納稅人,我2023年第一季度開出了60萬的免稅發(fā)票,因為沒有免稅了,我按一個稅點(diǎn)申報繳納的增值稅,第二季度紅沖了這些,然后按一個點(diǎn)的稅率開出去了,第二季度我需要怎么申報增值稅?
我們是小規(guī)模,第四季度開票的時候,由于稅務(wù)系統(tǒng)升級,有一張票在稅盤里面開的,但是當(dāng)時并未上傳成功,然后又在國稅數(shù)字賬戶開具了全額發(fā)票,因為這張票,就導(dǎo)致四季度超過了起征點(diǎn),四季度需要全額繳納。發(fā)現(xiàn)后又在一月做了相應(yīng)的紅沖,這樣的話,實(shí)務(wù)該怎么處理
您好老師,請問因為本季度,這邊一家個體戶由于本季度開了一張紅票專票,因此整體全年來看,截止第三季度,比第二季度的收入要少,因此申報經(jīng)營所得個稅時,系統(tǒng)無法通過,現(xiàn)實(shí)申報失?。ㄊ≡驗槭杖肟傤~不能小于上期收入總額),請問這個怎么辦呀?謝謝
老師,匯算時先上傳年度財務(wù)報表,這年度報表就是第四季度的報表嗎?
老師,你好,上個月開票才5萬塊,可以不交稅,進(jìn)賬發(fā)票多抵扣點(diǎn)可以吧
你好,請問金蝶軟件自動生成的報表分析利潤表和資產(chǎn)負(fù)債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒對上,是什么地方出現(xiàn)了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因為申請高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業(yè)成本,含營業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計入什么科目?
老師 想問一下怎么核對往來 比較快捷準(zhǔn)確
我們是紅沖開的一個點(diǎn)的負(fù)數(shù),又開正數(shù)開的3個點(diǎn)
這個沒事 紅沖了 一個點(diǎn)的負(fù)數(shù)填寫申報表先填寫三個點(diǎn)負(fù)數(shù)然后再填寫減免明細(xì)表負(fù)數(shù)兩個點(diǎn)的
這樣是只針對增值稅普通發(fā)票嗎?增值稅專用發(fā)票可以這樣嗎老師?
同學(xué)你好 對的 只是針對普票