同學(xué)你好,你作廢普通發(fā)票的時(shí)候是需要把原發(fā)票收回的。
老師,三月份收到一張發(fā)票,已抵扣,四月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開的有誤,退給對(duì)方,對(duì)方開了張紅字發(fā)票給我,又開了張正常發(fā)票,這個(gè)在賬務(wù)上怎么處理,報(bào)稅怎么處理
5月開的普票,7月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票的票號(hào)不對(duì)應(yīng),7月開了這張發(fā)票的紅字發(fā)票,然后又開了一張一樣金額的正常發(fā)票?請(qǐng)問老師,我5月的這張錯(cuò)的發(fā)票要從對(duì)方收回來嗎?還是就把7月開的這個(gè)紅字和新開的正常發(fā)票給對(duì)方留好了么?
想問下,對(duì)方單位給我們今年5月份開了一張紅字信息表,我這邊7月收到了開了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)他們重復(fù)開了,我7月那張根據(jù)5月開的紅票就作廢掉了,這樣的話對(duì)方單位5月那張紅字信息表還能撤銷ma
老師對(duì)方5月份給我公司開的發(fā)票但是因?yàn)闆]有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅然后永發(fā)票聯(lián)入賬了走的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,9月份需要認(rèn)證發(fā)票勾選時(shí)查沒有這張發(fā)票,對(duì)方把稅號(hào)打錯(cuò)了,我讓對(duì)方?jīng)_紅發(fā)票(紙質(zhì)版發(fā)票)然后重新開一張,這種情況對(duì)方是不是得把紅字發(fā)票給我,然后正確的藍(lán)字發(fā)票給我,我還用把開錯(cuò)的那張發(fā)票給對(duì)方嗎,5月份已經(jīng)入賬了
實(shí)收資本的印花稅稅率是多少?
中級(jí)這3科是不是有關(guān)聯(lián)啊?
去年計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的科目,需要調(diào)整到其他收益里。怎么做分錄。通過以前年度損益調(diào)整
@apple 老師回答我剛才沒問完的問題
老師 我想問下個(gè)人代開發(fā)票繳的個(gè)稅后面可以退嗎
電子稅務(wù)局查詢進(jìn)項(xiàng)發(fā)票2011年可以認(rèn)查詢嗎?
老師,新增加的銀行賬戶忘記在電子稅務(wù)局備案了,怎么辦?
老師,收到工傷費(fèi)用,一部分用于公司支付的費(fèi)用,一部分打給員工,怎么入賬
車位鎖計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)還是其他
老師,我現(xiàn)在在看固定資產(chǎn)原值和折舊,我把2024年的有個(gè)資產(chǎn)含稅價(jià)錄入怎么辦?現(xiàn)在賬面和固定資產(chǎn)系統(tǒng)金額對(duì)不上,我這個(gè)怎么辦?
七月份開的紅字不需要給對(duì)方,你只要把你開正確的那張給客戶。
5月的發(fā)票現(xiàn)在雙方都做賬了
讓對(duì)方寫一個(gè)不能退還原票據(jù)的情況說明就可以了。
跨月了,作廢不了,所以開的紅字發(fā)票
如果沒做賬,必須要退還嗎?
沒有關(guān)系,對(duì)方如果已經(jīng)入賬的話,你讓他寫個(gè)情況說明,發(fā)票不能退回,然后你現(xiàn)在開的發(fā)票,你可以選擇給一張你開的負(fù)數(shù)發(fā)票給對(duì)方,再給一張正確的發(fā)票給對(duì)方,也可以直接把那張開正確的發(fā)票給對(duì)方貼在原先的憑證后面。
我方來錯(cuò)的,喊對(duì)方寫情況說明感覺不好,就把7月開的紅字和正常的給對(duì)方可以嘛?
也可以的 沒什么大的問題
謝謝老師
?不客氣 祝您工作順利 如果老師的答復(fù)有幫助到您 麻煩結(jié)束該提問后給老師一個(gè)評(píng)價(jià)? ?下次有問題, 歡迎您再來會(huì)計(jì)學(xué)堂發(fā)起提問