你好,借銀行存款(實(shí)收) 貸其他應(yīng)付款(給安裝公司的)其他業(yè)務(wù)收入(差額,換算成不含稅)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
老師,我們公司是做消防安全門的,主要是為各樓盤提供安裝服務(wù),門是找供應(yīng)商拿貨,請勞務(wù)工為我們?nèi)グ惭b,按進(jìn)度收款,像這類企業(yè)的賬務(wù)要怎么處理好呢?我該怎么入手
老師,您好,請問我們代供應(yīng)商找安裝公司給客戶提供安裝維修服務(wù),供應(yīng)商會我們結(jié)算費(fèi)用,我們按供應(yīng)商付款的7.5折支付給安裝公司,請問記賬比較好呢?
老師,我們公司買的商品。安裝的時(shí)候故障發(fā)生了費(fèi)用,我們先墊付了。從付給供應(yīng)商的貨款中扣除故障維修費(fèi)。供應(yīng)商全額開了發(fā)票,故障的這部分怎么做分錄
老師,我4月份給供應(yīng)商支付了3月份的指紋鎖款35000元,供應(yīng)商4月13號開票給我了,我指紋鎖3月份就給客戶安裝好了,那我4月供應(yīng)商開給我的發(fā)票我可以做第一季度的費(fèi)用發(fā)票嗎,,我是小規(guī)模的公司,
清華附中實(shí)時(shí)網(wǎng)課有么?
老師,請問24年底計(jì)提年度獎金,25年5月發(fā)放的,這樣匯算時(shí)要不要調(diào)增
老師您好,請教一下電費(fèi)積分兌換成預(yù)付電費(fèi)怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業(yè)單位,謝謝
請問,之前應(yīng)收計(jì)提了壞賬,后來為了能要回來款,我們給出了現(xiàn)金折扣,請問這筆賬怎么入呢?
小規(guī)模納稅人實(shí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,23年8月開具了稅率為1%增值稅發(fā)票(發(fā)票不含稅金額107821.78元,稅1078.22元)在24年8月發(fā)現(xiàn)23年的這張稅率為1%的發(fā)票稅率開具錯誤,應(yīng)該開具為稅率為5%的增值稅發(fā)票(按照5%開具后應(yīng)為不含稅金額103714.29元,稅5178.71元)。因購買方不配合紅沖發(fā)票,稅務(wù)局給出的處理方案是不用紅沖發(fā)票,直接更正23年8月的增值稅報(bào)表,補(bǔ)交銷項(xiàng)稅4107.49元(5158.71-1078.22)。因?yàn)檠a(bǔ)交的這4912.31元銷項(xiàng)稅是23年發(fā)生,24年繳納的,那這4912.31的銷項(xiàng)稅的賬務(wù)處理應(yīng)該處理在23年還是24年,如何做會計(jì)分錄。同時(shí)產(chǎn)生的636元的滯納金賬務(wù)處理應(yīng)該處理在哪一年,如何做會計(jì)分錄。
老師您好!我公司去年發(fā)生了研發(fā)費(fèi)用100萬,全部在管理費(fèi)用-研究費(fèi)用科目里,全部費(fèi)用化。現(xiàn)在我要做匯算清繳,研發(fā)費(fèi)用的數(shù)據(jù)直接在A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中自動帶出。但是主表A100000表中這個(gè)數(shù)據(jù)被包含在了管理費(fèi)用的數(shù)據(jù)中。研究費(fèi)用沒有數(shù)據(jù)。那我需要把主表中發(fā)管理費(fèi)用減去100,填到研究費(fèi)用爛次里去嗎?
公司倉庫報(bào)損了一批保質(zhì)期過期的材料,這部分損失可以所得稅前扣除嗎?
老師,貸款利息支出是不是需要銀行開發(fā)票才能扣除費(fèi)用,手續(xù)費(fèi)也是這樣
工地上的工人可以自己申報(bào)個(gè)稅嗎?
#提問#老師您好,銷售人員做了20萬收入,當(dāng)月沒有回款,計(jì)提應(yīng)付職工薪酬19萬。下月發(fā)工資的時(shí)候收回了19萬收入,然后銷售人員說發(fā)1萬工資給他,這個(gè)怎么做分錄?
前期支付給安裝公司的計(jì)入費(fèi)用里面了,可以沖減費(fèi)用,差額記收入嗎
你好,這樣也是可以的
如果不改變之前的費(fèi)用,把收到款項(xiàng)的全額記收入可以嗎
同學(xué),如果你全都做收入就應(yīng)該把之前的費(fèi)用改成成本