你好你的具體問題是什么
計(jì)劃成本法——作業(yè)甲公司采用計(jì)劃成本進(jìn)行材料日常核算。2011年12月1日,原材料賬戶借方余額300萬元,材料成本差異賬戶借方余額2萬元。12月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)采購材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明,價(jià)款689萬元,增值稅89.57萬元,另支付運(yùn)雜費(fèi)1萬元,所有款項(xiàng)已用銀行存款支付。材料已驗(yàn)收入庫,計(jì)劃成本為700萬元。(2)采購材料一批,月末材料已經(jīng)到達(dá)驗(yàn)收入庫,但未收到發(fā)票,該材料計(jì)劃成本為500萬元。(3)本月發(fā)出材料計(jì)劃成本為800萬元,全部用于生產(chǎn)產(chǎn)品。要求:(一)根據(jù)上述資料編制會(huì)計(jì)分錄。(應(yīng)交稅費(fèi)要求明細(xì)科目)(二)計(jì)算結(jié)存材料的實(shí)際成本。
某企業(yè)采用計(jì)劃成本進(jìn)行材料的日常核算。月初結(jié)存材料的計(jì)劃成本為380萬元,成本差異為超支20萬元。當(dāng)月購入材料一批,實(shí)際成本為110萬元,增值稅13%,以銀行存款支付,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫,計(jì)劃成本為120萬元。當(dāng)月領(lǐng)用材料用于產(chǎn)品生產(chǎn),該材料的計(jì)劃成本為150萬元。購進(jìn)時(shí)借____、____貸____,驗(yàn)收入庫時(shí),借____貸____、____,領(lǐng)用時(shí),借____貸____,材料成本差異率=____,實(shí)際的生產(chǎn)成本=____萬元。(答案金額以萬元為單位)
某企業(yè)采用計(jì)劃成本進(jìn)行材料的日常核算。月初結(jié)存材料的計(jì)劃成本為380萬元,成本差異為超支20萬元。當(dāng)月購入材料一批,實(shí)際成本為110萬元,增值稅13%,以銀行存款支付,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫,計(jì)劃成本為120萬元。當(dāng)月領(lǐng)用材料用于產(chǎn)品生產(chǎn),該材料的計(jì)劃成本為150萬元。購進(jìn)時(shí)借____、____貸____,驗(yàn)收入庫時(shí),借____貸____、____,領(lǐng)用時(shí),借____貸____,材料成本差異率=____,實(shí)際的生產(chǎn)成本=____萬元。(答案金額以萬元為單位)
業(yè):1.某工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,原材料采用計(jì)劃成本核算,A材料計(jì)劃成本每噸為20元。本期購進(jìn)A材料6000噸,收到的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款總額為102000元,增值稅稅額為13260元。另發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)用2400元,途中保險(xiǎn)費(fèi)用559元。原材料運(yùn)抵企業(yè)后驗(yàn)收入庫原材5995噸,運(yùn)輸途中合理損耗5噸。求購進(jìn)A材料發(fā)生的成本差異為多少?2.某企業(yè)材料采用計(jì)劃成本核算。月初結(jié)存材料計(jì)劃成本為200萬元,材料成本差異為節(jié)約差20萬元,當(dāng)月購入材料一批,實(shí)際成本為135萬元,計(jì)劃成本為150萬元,領(lǐng)用材料的計(jì)劃成本為180萬元,當(dāng)月結(jié)存材料的實(shí)際成本為多少?
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,原材料采用計(jì)劃成本計(jì)價(jià)核算。2020年11月有關(guān)資料如下:(1)月初余額:原材料計(jì)劃成本為160萬元,材料成本差異為超支2萬元;(2)本月購入并驗(yàn)收入庫一批原材料,該批材料的計(jì)劃成本為440萬元,實(shí)際成本為450萬元,增值稅額為58.5萬元,價(jià)稅款已通過銀行存款支付;(3)本月發(fā)出原材料的計(jì)劃成本為400萬元。要求:計(jì)算甲公司本月發(fā)出原材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的材料成本差異率、發(fā)出原材料的實(shí)際成本、結(jié)存原材料的實(shí)際成本。
清華附中實(shí)時(shí)網(wǎng)課有么?
老師,請問24年底計(jì)提年度獎(jiǎng)金,25年5月發(fā)放的,這樣匯算時(shí)要不要調(diào)增
老師您好,請教一下電費(fèi)積分兌換成預(yù)付電費(fèi)怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業(yè)單位,謝謝
請問,之前應(yīng)收計(jì)提了壞賬,后來為了能要回來款,我們給出了現(xiàn)金折扣,請問這筆賬怎么入呢?
小規(guī)模納稅人實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,23年8月開具了稅率為1%增值稅發(fā)票(發(fā)票不含稅金額107821.78元,稅1078.22元)在24年8月發(fā)現(xiàn)23年的這張稅率為1%的發(fā)票稅率開具錯(cuò)誤,應(yīng)該開具為稅率為5%的增值稅發(fā)票(按照5%開具后應(yīng)為不含稅金額103714.29元,稅5178.71元)。因購買方不配合紅沖發(fā)票,稅務(wù)局給出的處理方案是不用紅沖發(fā)票,直接更正23年8月的增值稅報(bào)表,補(bǔ)交銷項(xiàng)稅4107.49元(5158.71-1078.22)。因?yàn)檠a(bǔ)交的這4912.31元銷項(xiàng)稅是23年發(fā)生,24年繳納的,那這4912.31的銷項(xiàng)稅的賬務(wù)處理應(yīng)該處理在23年還是24年,如何做會(huì)計(jì)分錄。同時(shí)產(chǎn)生的636元的滯納金賬務(wù)處理應(yīng)該處理在哪一年,如何做會(huì)計(jì)分錄。
老師您好!我公司去年發(fā)生了研發(fā)費(fèi)用100萬,全部在管理費(fèi)用-研究費(fèi)用科目里,全部費(fèi)用化。現(xiàn)在我要做匯算清繳,研發(fā)費(fèi)用的數(shù)據(jù)直接在A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中自動(dòng)帶出。但是主表A100000表中這個(gè)數(shù)據(jù)被包含在了管理費(fèi)用的數(shù)據(jù)中。研究費(fèi)用沒有數(shù)據(jù)。那我需要把主表中發(fā)管理費(fèi)用減去100,填到研究費(fèi)用爛次里去嗎?
公司倉庫報(bào)損了一批保質(zhì)期過期的材料,這部分損失可以所得稅前扣除嗎?
老師,貸款利息支出是不是需要銀行開發(fā)票才能扣除費(fèi)用,手續(xù)費(fèi)也是這樣
工地上的工人可以自己申報(bào)個(gè)稅嗎?
#提問#老師您好,銷售人員做了20萬收入,當(dāng)月沒有回款,計(jì)提應(yīng)付職工薪酬19萬。下月發(fā)工資的時(shí)候收回了19萬收入,然后銷售人員說發(fā)1萬工資給他,這個(gè)怎么做分錄?