你得去稅務(wù)局申報(bào)的第二行填寫(xiě)的專票的第十欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)銷售額的782.2 應(yīng)該是自己申報(bào)不了的。
老師,能不能教我怎么填小規(guī)模增值稅申報(bào)表,我們有自開(kāi)專票,1%的稅率,普票15萬(wàn)多,也是1%稅率的。該怎么填表,還有現(xiàn)在減免2%稅額怎么算出來(lái)?填哪里
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模開(kāi)具的普票紅字發(fā)票增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)?去年12月開(kāi)的普票,今年三月沖紅,今年1-3月沒(méi)有開(kāi)具普票,開(kāi)具了一張專票,專票可以正常申報(bào),紅字這個(gè)普票怎么申報(bào)?
老師,問(wèn)一下,從4月開(kāi)始小規(guī)模普票免稅,專票3%我們公司從4月有部分開(kāi)了1%這種怎么填寫(xiě)在增值稅申報(bào)里面,自行開(kāi)具增值稅普票也有沖紅的按照1%,在申報(bào)表里面怎么填寫(xiě)呢
老師好,我們是一家小規(guī)模納稅人,但是因?yàn)榭蛻粜枰獙F蔽覀兙驮诰W(wǎng)上申請(qǐng)的代開(kāi)增值稅專用發(fā)票。那后面填寫(xiě)增值稅報(bào)表的話,是不是代開(kāi)的部分就要寫(xiě)在第一欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”這里?開(kāi)普票免稅的部分寫(xiě)在“免稅銷售額”里?然后普票免稅具體免稅額就按照不含稅收入*3%的金額寫(xiě)在“本期免稅額”里面?
老師,我公司11月是小規(guī)模納稅人,開(kāi)了2張3%稅率的專票,12月后我公司升為一般納稅人,開(kāi)票稅率是6%,今年1月紅沖了2張11月開(kāi)的3%的專票,請(qǐng)問(wèn)填1月增值稅申報(bào)表時(shí)怎么填?紅沖的3% ,銷售額為6萬(wàn)元填在表1哪里呢?
老師您好注冊(cè)新的公司步驟
在我小規(guī)模期間我采購(gòu)了這批貨物回來(lái)我并未在我小規(guī)模期間進(jìn)行銷售,也沒(méi)有按小規(guī)模的征收率開(kāi)具發(fā)票的嘛,當(dāng)時(shí)供應(yīng)商開(kāi)具了普票給我,我現(xiàn)在成為一般納稅人了可以要求供應(yīng)商換開(kāi)成專票給我嗎?
我想問(wèn)一下,酒店給我開(kāi)出的普票我沒(méi)報(bào)銷,公司會(huì)查到這個(gè)個(gè)報(bào)銷嗎?這只有開(kāi)出方和我知道這個(gè)事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒(méi)有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目,沒(méi)有用生產(chǎn)成本和庫(kù)存商品科目,必須改賬嗎?
填寫(xiě)出口收匯明細(xì)表的時(shí)候,收匯單上顯示的金額,不和報(bào)關(guān)單上面一樣,可能三張銀行憑證對(duì)應(yīng)了四五單報(bào)關(guān)單,那我要怎么填
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再?gòu)墓珣艮D(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬(wàn),如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開(kāi)模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國(guó)客戶支付?我收到的國(guó)內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?