你好,是從實際使用時開始計提的。
紅買了一臺機器設(shè)備,對方發(fā)票5月31日開的(發(fā)票沒到),機器是6月中旬到公司的。 請問一下: 因為發(fā)票是8月13日才到的,就是7月份的賬都已經(jīng)做完了,所以機器設(shè)備賬上一直沒有入賬,更沒折舊。那我9月初做賬的時候,下面兩種做法按哪種?①先機器入庫按發(fā)票時間5.31入庫,然后計提折舊7月份折舊,同時補提6月份折舊。 ②按6月中旬實際使用入庫,然后只計提7月份折舊?
下列關(guān)于固定資產(chǎn)的表述中,正確的是()。請選擇你的答案A,企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)與固定資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)濟利益的預(yù)期實現(xiàn)方式,合理選擇固定資產(chǎn)折舊方法可選用的折舊方法通常包括年限平均法、工作量法、雙倍余額遞減法和年數(shù)總和法等B,企業(yè)盤盈的固定資產(chǎn),應(yīng)按重置成本確定其入賬價值,借記"固定資產(chǎn)"科目,貸記"以前年度損益調(diào)整"科目C,已達到預(yù)定可使用狀態(tài)但尚未辦理竣工決算的固定資產(chǎn),應(yīng)當(dāng)按照估計價值確定其成本,并計提折舊;待辦理竣工決算后,再按實際成本調(diào)整原來的暫估價值,同時調(diào)整原已計提的折舊額D,當(dāng)月增加的固定資產(chǎn),當(dāng)月不計提折舊;當(dāng)月減少的固定資產(chǎn),當(dāng)月仍計提折舊
老師好!小規(guī)模納稅人,去年12月份買的電腦,當(dāng)時入賬 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 ,1月份開始計提折舊,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時款是老板墊付的,沒有從公戶付,導(dǎo)致現(xiàn)在賬面銀行存款余額和實際余額差了這筆數(shù)字,現(xiàn)在讓對方退回再從公戶付也不行了,這種情況該怎么賬務(wù)該怎么處理呢?
固定資產(chǎn)折舊是按入賬時間跨月計提還是按照發(fā)票時間啊,實際是5月購入,由于員工墊資導(dǎo)致七月報銷時再入賬的,這種應(yīng)該從幾月開始折舊,實際五月就已經(jīng)使用了
老師,我們公司是工業(yè)制造業(yè)企業(yè),像我們公司1月份在廠區(qū)蓋的抖音直播間,一個星期蓋好的。當(dāng)時蓋好后,是公司副總墊錢支付的,3月份拿著對方去稅局代開的發(fā)票,走的費用報銷流程。蓋這個直播間,花了六七千,也是要計入固定資產(chǎn)嗎?那折舊年限按照多少年來計提折舊?
在我小規(guī)模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規(guī)模期間進行銷售,也沒有按小規(guī)模的征收率開具發(fā)票的嘛,當(dāng)時供應(yīng)商開具了普票給我,我現(xiàn)在成為一般納稅人了可以要求供應(yīng)商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業(yè)務(wù)成本科目,沒有用生產(chǎn)成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關(guān)單上面一樣,可能三張銀行憑證對應(yīng)了四五單報關(guān)單,那我要怎么填
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?