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老師,企業所得稅匯算清繳要退稅,但是我不想退,能不能根據這個稅額推算出調增金額,把稅款調平?

2022-06-30 17:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-30 17:36

可以的,彌補虧損的金額,加上你需要退稅的金額除以你的稅率,這個就是。

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快賬用戶8731 追問 2022-06-30 17:43

老師,我這個是2014年的企業所得稅,現在突然匯算清繳讓我退稅,2014年的企業所得稅稅率是多少呢

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齊紅老師 解答 2022-06-30 17:55

國家財稅務總局下發的《關于小型微利企業所得稅優惠政策有關問題的通知》(財稅[2011]117號),通知明確,自2012年1月1日至2015年12月31日,對年應納稅所得額低于6萬元(含6萬元)的小型微利企業,其所得減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅。 國家需要重點扶持的高新技術企業,減按15%的稅率征收企業所得稅。

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快賬用戶8731 追問 2022-06-30 18:02

當時需要退稅金額是7000元,是7000除以10%算出調增金額是嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-30 18:04

你看一下你符合小型微利企業嗎?如果是7萬的話,你的利潤應該是大于6萬了,大于6萬就不應該按照10%。

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快賬用戶8731 追問 2022-06-30 18:05

當年的利潤是負的

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齊紅老師 解答 2022-06-30 18:09

你好,當時你預繳的稅率是多少?

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快賬用戶8731 追問 2022-06-30 18:11

當時的稅不是我報的,我也不知道是多少

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快賬用戶8731 追問 2022-06-30 18:12

當年的利潤是負數,這樣怎么調啊,調增金額有用嗎,應納稅所得額是0

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齊紅老師 解答 2022-06-30 18:19

彌補虧損的金額加上7000除以25%。

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快賬用戶8731 追問 2022-06-30 18:26

老師,當年我們虧損600多萬,是不是都要調正?這沒法調啊,對以后年的企業所得稅都有影響,我能不能退抵欠的稅?

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齊紅老師 解答 2022-06-30 18:29

是的 不調增 就沒法調整退稅

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