可以的,彌補虧損的金額,加上你需要退稅的金額除以你的稅率,這個就是。
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
老師,我這個是2014年的企業所得稅,現在突然匯算清繳讓我退稅,2014年的企業所得稅稅率是多少呢
國家財稅務總局下發的《關于小型微利企業所得稅優惠政策有關問題的通知》(財稅[2011]117號),通知明確,自2012年1月1日至2015年12月31日,對年應納稅所得額低于6萬元(含6萬元)的小型微利企業,其所得減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅。 國家需要重點扶持的高新技術企業,減按15%的稅率征收企業所得稅。
當時需要退稅金額是7000元,是7000除以10%算出調增金額是嗎
你看一下你符合小型微利企業嗎?如果是7萬的話,你的利潤應該是大于6萬了,大于6萬就不應該按照10%。
當年的利潤是負的
你好,當時你預繳的稅率是多少?
當時的稅不是我報的,我也不知道是多少
當年的利潤是負數,這樣怎么調啊,調增金額有用嗎,應納稅所得額是0
彌補虧損的金額加上7000除以25%。
老師,當年我們虧損600多萬,是不是都要調正?這沒法調啊,對以后年的企業所得稅都有影響,我能不能退抵欠的稅?
是的 不調增 就沒法調整退稅