那我要是重新錄固定資產生成憑證不就又買了一次固定資產嗎? 按理說憑證里面購買過,只需要每個月計提,但是之前都沒做卡片,賬上沒有任何固定資產的明細 ,我應該怎么辦呢
我想問下我這邊以前的固定資產是沒有錄入這個卡片的,每月的計提折舊都是在表格上算好的,把折舊金額按分錄自己手動寫憑證,現在想用這塊固定資產卡片自動折舊,這個需要怎樣去錄入,才會保證正確
老師您好!我做21年匯算清繳時才發現,我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應該是借:管理費用-固定資產折舊,貸:累計折舊。可是我賬面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產折舊,貸:固定資產。相當于我把這個固定資產折舊金額沒有,把固定資產原值給減少了。報表都已經報了。現在怎么調啊?謝謝老師!
老師,我想問一下 ,我們公司的賬 之前是代賬做的,固定資產沒有做固定資產卡片,是直接錄購買的憑證,和計提折舊。 我現在想把固定資產錄到卡片里面去,是只用錄還有剩余價值的固定資產吧 ?金額 ,凈值都用剩余價值的數字吧?
老師,您好!21年接手的公司,20年此公司有固定資產和累計折舊,但入賬時沒把固定資產計入到固定資產卡片里,只把固定資產手動輸入起初余額里,之后21年固定資產累計折舊時只計提21年新增的固定資產,現在匯算清繳也結束了像這種情況怎么處理好?一定要幫我解決,如果是您怎么處理,先萬分感謝您
因為公司以前沒用系統做固定資產,現在上系統了,我按照凈值做的初始化。啟用帳套后也是按照凈值做的卡片,點資產工具欄對賬,固定資產管理清單和會計科目余額是平的。那這新增的卡片還要做憑證嗎,如果做了賬就不平了,資產清單金額少了。 還有就是新增卡片入賬日期怎么填寫,因為是按照計提折舊后的凈值填寫的(原值),計提折舊沒填寫,是按照計提折舊時間填寫入賬日期,還是按照當初購買得日期填寫入賬日期
可回收企業核定征收怎么做賬
你好老師,我們給客戶發貨后,沒收到貨款,客戶倒閉了,應該怎么處理呢
如果一個報關單,是cif成交方式,并且有多項產品。在出口退稅填寫免抵退稅申報明細表時候,如果計算某一項產品的fob價。
老師麻煩問一下一個員工在兩家公司拿工資,但都不超過6萬,匯算清繳的時候產生稅了,也不用補稅對吧
你好老師,企業所得稅年度申報里面有一個“107適用會計準叫或會計制度(填寫代碼)”這個一般選哪個?謝謝!
研發支出這個科目是損益類科目么,和管理費用和銷售費用并列放一起,當期間費用可以嗎
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 計提增值稅以后,利潤表里怎么不顯示?利潤沒有減少呢
請問:辦公室換門窗1萬多元做哪個費用合適
老師,公司的法人也是股東之一,實收資本為0,他現在想把公司運營起來,平時通過他自己的卡把錢轉在公帳上面,帳上就把這些錢當作向他借的,后期有收入進帳再把錢轉出去給他,當作還款,這樣操作可以不喲?
老師,享受了固定資產加速折舊328萬,每年要調增,但是,其中加速折舊的固定資產其中有兩臺賣掉,那這個凈值怎么調
你好,你這樣直接手工做折舊,你直接借費用或借成本貸累計折舊,就不要錄入這臺卡片了。
老師 那我以前的買的固定資產都不入卡片了嗎?直接做分錄折舊是嗎?如果買了新的固定資產再做卡片是這樣嗎?
固定資產是不是折舊到只剩殘值 ,還要繼續做分錄嗎?或者接近殘值的情況,分錄的金額要怎么寫啊
你好,如果你報表上已經顯示了固定資產了,那你直接不用錄入卡片了,直接做手工帳集體折舊就可以了。
折舊到殘值的時候,你就不需要再做憑證了,繼續用就可以了。只要你不把它賣掉,你固定資產就一定會在你報表上掛著賬。
老師 比如電腦原值2518,凈殘值125.9,月折舊額66.45,累計折舊2458.65,凈值59.35,我這個月把這59.35折完就不用折了對吧 。
你好,對的,就是這個意思。