您好,發票可以借應交稅費應交增值稅(進項稅)貸其他應付款(暫估)(紅字)其他應付款,每月暫估即可,借管理費用,貸其他應付款(暫估)
老師,我們公司的維修費1月份月結,2月份付款,現在已經到3月份對方還沒開發票過來,我們有單據有統計,財務應該怎么入賬
請問老師:今年5月份來了一張今年1月至5月的房租發票,但是1月到4月也要把這部分房屋提前寫分錄,計入當月損益,請問1到4月的分錄怎么寫?5月到了發票,怎么入賬?
請問老師,1到3月的房租,需要每個月計入當期損益,1月份沒有發票,但已經把1月應負擔的房租計入借管理費用,貸其他應付款入賬了,2月份來了發票,開票是1到3月的金額,請問老師2月份怎么入賬,3月份怎么入賬。開出來的發票是專票,稅額怎么入賬?
我1至4月有預提廠房房租借:制造費用 105504.59x4貸:其他應付款 105504.59X4。但3月份有付11個月的房租借:其他應付款 貸:銀行存款。5月份有開出11個月的發票,我現在拿到發票了賬要怎么做
老師 4月份預付了(4-6月)3個月的房租,入賬時 借預付貸銀存 ,發票當時沒給,隔天才收到,后邊又忘記入賬,截止到6月份 房租攤銷完了(每月房租計提分錄 借制造-租賃費 貸:其他應付款 ),我要怎樣入這個發票呢
老師,出口發票上有的退稅有的不退稅,進項發票光開了要退稅的,需要怎么做分錄
老師,出口退稅發票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實時網課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
請問當月開出去發票10萬 稅額,簡易計稅,其中有3萬是異地的我做了預繳,請問我申報增值稅的時候,我預繳的金額寫在附表4的第二欄本期發生額3萬,我想問本期實際抵減額是寫10萬還是(10-3)寫7萬呢,蒙圈了,期末余額也不對,
老師,電子高鐵票,勾選了,自動跳第10行,是不是要刪除,不然總金額更多
老師,我們招待客戶洗澡唱歌,可以開發票嗎?記錄業務招待費嗎?
老師你好,麻煩你幫我做一份鋼結構的成本表格
@徐金路?好的,老師,還有個問題,想問下,一般納稅人,期末留底稅額6萬多,2025年4月份開了一張簡易計稅的發票,需要交稅5000多,報稅期過后,可以在電子稅務局用期末留底稅額,抵欠嗎
倉庫入庫是用按含稅的還是不含稅的入庫
老師,你的意思是進項稅額也暫估嗎?
您好,不是,按不含進項稅暫估
老師,您能把1月,2月,3月,應該怎么做的分錄寫一下嗎,我1月份就是先暫估了管理費用了,2月份來了房租1到3月的專票,請問我應該怎么做賬,3月應該怎么做賬,因為要把每月的房租的房租分別計入每個月里
2月份的發票上的稅額也是1到3月的
您好,1-3月,每月暫估即可,借管理費用,貸其他應付款(暫估)
您好,2月收到發票。借應交稅費應交增值稅(進項稅)貸其他應付款(暫估)(紅字)其他應付款
收到進項票,為什么還暫估其他應付款
您后邊加的,紅字其他應付款是什么意思,您是說沖回這幾個月的暫估,再根據發票重新入賬嗎?
老師,你說的紅字其他應付款是什么意思?
您好,是為了紅字沖回暫估,麻煩不要催
您好,只有暫估才有紅字