同學(xué)你好 1;銷項(xiàng)稅額91000 2;對外投資的銷項(xiàng)稅額100000*13%=13000 3; 購入面粉的進(jìn)項(xiàng)稅額=23400 4;面粉管理不善轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額=60000*9%=5400 5;應(yīng)交增值稅=91000加13000減23400加5400
6.某食品廠為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品均適用13%的稅率,某年5月份發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)銷售產(chǎn)品一批,開出增值稅專用發(fā)票,價(jià)款為700000元,稅款為91000元,款項(xiàng)已存入銀行。 (2)把本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品對外投資,該批產(chǎn)品成本為80000元,同類貨物當(dāng)期不含稅售價(jià)100000元。 (3)購進(jìn)面粉一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為260000元,稅款為23400元,面粉已經(jīng)驗(yàn)收入庫。 (4)因保管不善造成面粉霉?fàn)€,損失60000元,轉(zhuǎn)入待處理財(cái)產(chǎn)損溢。 根據(jù)上述資料計(jì)算該企業(yè)本期應(yīng)納增值稅額多少元。
某食品廠為增值稅一般納稅人生產(chǎn),銷售的產(chǎn)品均適用13%的稅率,某年五月份發(fā)生下列業(yè)務(wù)1銷售產(chǎn)品一批,開出增值稅專用發(fā)票價(jià)款為70萬元,稅款為91000元,款項(xiàng)已存入銀行2把本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品對外投資該批產(chǎn)品成本為八萬元,同類貨物當(dāng)期不含稅售價(jià)十萬元,3面粉一批取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為26萬元價(jià)款,為23400元面粉,已驗(yàn)收入庫,應(yīng)保管不善,造成面粉霉?fàn)€損失六萬元,轉(zhuǎn)入待處理財(cái)產(chǎn)損益進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一計(jì)算銷售產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額,二計(jì)算購進(jìn)面粉的進(jìn)項(xiàng)稅額,三計(jì)算面粉沒懶進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出四計(jì)算,該企業(yè)本期應(yīng)納增值稅額多少元?
某食品廠為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品均適用13%的稅率,某年5月份發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)銷售產(chǎn)品一批,開出增值稅專用發(fā)票,價(jià)款為700000元,稅款為91000元,款項(xiàng)已存入銀行。 (2)把本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品對外投資,該批產(chǎn)品成本為80000元,同類貨物當(dāng)期不含稅售價(jià)100000元。 (3)購進(jìn)面粉一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為260000元,稅款為23400元,面粉已經(jīng)驗(yàn)收入庫。 (4)因保管不善造成面粉霉?fàn)€,損失60000元,轉(zhuǎn)入待處理財(cái)產(chǎn)損溢。(面粉增值稅稅率9%) 根據(jù)上述資料計(jì)算該企業(yè)本期應(yīng)納增值稅額多少元。
實(shí)收資本的印花稅稅率是多少?
中級這3科是不是有關(guān)聯(lián)啊?
去年計(jì)入營業(yè)外收入的科目,需要調(diào)整到其他收益里。怎么做分錄。通過以前年度損益調(diào)整
@apple 老師回答我剛才沒問完的問題
老師 我想問下個(gè)人代開發(fā)票繳的個(gè)稅后面可以退嗎
電子稅務(wù)局查詢進(jìn)項(xiàng)發(fā)票2011年可以認(rèn)查詢嗎?
老師,新增加的銀行賬戶忘記在電子稅務(wù)局備案了,怎么辦?
老師,收到工傷費(fèi)用,一部分用于公司支付的費(fèi)用,一部分打給員工,怎么入賬
車位鎖計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)還是其他
老師,我現(xiàn)在在看固定資產(chǎn)原值和折舊,我把2024年的有個(gè)資產(chǎn)含稅價(jià)錄入怎么辦?現(xiàn)在賬面和固定資產(chǎn)系統(tǒng)金額對不上,我這個(gè)怎么辦?