你好,你第二種處理方式才是正確的。
小微企業(yè),發(fā)票開出的時候做的會計分錄 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_增值稅 因小微企業(yè)免稅再做一筆, 借應(yīng)交稅費_增值稅, 貸營業(yè)外收入_稅收補貼 想問的是正確的處理方式是怎樣的這樣對嗎?
請問老師,技術(shù)開發(fā)合同20萬免增值稅,分錄哪種對呢? 第一種1,借:銀行存款200000 貸:主營業(yè)務(wù)收入188000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項12000 2,借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅-減免稅款12000 貸:營業(yè)外收入-稅收減免12000 第二種,借:銀行存款200000 貸:主營業(yè)務(wù)收入200000
老師,幫忙看下,我這筆分錄哪種方式寫的對呀?小企業(yè)會計準(zhǔn)則,加計抵減10%, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:營業(yè)外收入-加計抵減 銀行存款-***銀行 還是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款-**銀行 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅-加計抵減 貸:營業(yè)外收入
請問老師:小規(guī)模500萬以內(nèi)減免增值稅的會計分錄: 已10萬為列: 第一種:1.借:應(yīng)收賬款(銀行存款)200000 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅 5825.24 貸:主營業(yè)務(wù)收入 194174.76 2.月底:借:應(yīng)交稅費 _應(yīng)交增值稅_減免增值稅5825.24 貸:營業(yè)外收入_減免收入5825.24 第二種處理方式: 借:應(yīng)收賬款(銀行存款)200000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 200000 請問老師:這兩種處理業(yè)務(wù)分錄的方式對嗎?或者說應(yīng)該選擇哪一種處理方式才正確?
老師請問一下,小規(guī)模開了10萬的普票,一般做賬都怎么做,做賬是就做收入,減免增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛 分錄怎么寫呢 是借銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-增值稅減免 結(jié)轉(zhuǎn)時 借:主營業(yè)務(wù)成本 還有什么?
老師,我以前是代賬公司會計,在家?guī)匏奈迥炅耍胂到y(tǒng)的學(xué)習(xí)實操工作中的財務(wù)知識,有推薦的課程嗎
老師你好,我想問一下135這個題目的第五問為什么答案里面1-6月的凈利潤在時間權(quán)重是5/12,不是6/12
如果公司25年注冊,資本未到位。26年向銀行借款,那所發(fā)生的利息支出可以抵扣嗎
生產(chǎn)出口企業(yè)什么時候開發(fā)票,是報關(guān)單結(jié)關(guān)后嗎?
房地產(chǎn)甲方購買的苗木款7700元,怎么做會計分錄?
在填匯算清繳利息支出時,債權(quán)性投資與其權(quán)益性投資比列為:金融5:1,那么公司注冊資金為10,2023年借了50,然后到了年底還有20沒還,2024年借了45,還了15,還有30沒還,那么2024年這個公司的債權(quán)性投資與其權(quán)益性投資比列是多少,怎么算的
廣發(fā)銀行,和紫金保險公司是金融機構(gòu)嗎
收到個體戶在12月份稅務(wù)總開具的標(biāo)注有有代扣代繳字樣個稅的一張發(fā)票,企業(yè)一直沒有代扣,請問現(xiàn)在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經(jīng)費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發(fā)還是應(yīng)發(fā)
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發(fā)票,該怎么做賬,報稅?