?你好;? ? 你們簡易計稅才可以的; 生產 的企業(yè)才能哈;? 你們買來銷售按13%? ?
老師您 好,請教一下,公司購進產品10萬元(含稅金額),供應商是小規(guī)模納稅人,開給我們公司發(fā)票稅率是3%,然后我又把這個產品銷售給我的客戶,到時開發(fā)票給客戶是13%,那我現在給客戶報價,要報多少,才不會虧啊
有個供應商給我公司開進來的進項增值稅稅率是3%,是生產性生物品享受了增值稅減免政策,那我給客戶也按3% 的增值稅稅率開票是否可以,因為我們給客戶一直是按13%稅率開具銷售發(fā)票的?
老師,咨詢個問題, 我們公司是一般納稅人,2015年買了一臺設備,當時的采購發(fā)票是17%稅率的增值稅專票;這臺設備2021年過后就沒咋用了,所以上個月老板把這臺設備賣給了一個客戶; 現在需要給客戶開發(fā)票,我有兩個問題不太確認: 1、關于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測試儀”,我看了下之前買進并且入賬的品名是“回損測試儀”,我開票要按銷售合同來開,就和之前進項發(fā)票的品名不一致,這樣會不會有影響? 2、關于稅率: 銷售合同上標明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開專票嗎? 我看到有政策說:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產,應按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開具普通發(fā)票,不得開具專票。
老師,請問一個產品進口進來,完全沒有經過任何再加工,直接出售給國內客戶,進口增值稅率和銷售增值稅率可以不一致嗎?進口增值稅率是9%,國內銷售可以使用13%的增值稅率嗎? 情況:因為該產品含有3%的殺蟲劑成分,海關懟殺蟲劑有監(jiān)管,必須使用殺蟲劑的海關編碼申報,那個海關編碼下對應的進口增值稅率是9%。 但實際產品80%以上都是塑料,我們在國內銷售是按塑料制品銷售,開票也想按塑料類開,對應的增值稅率就是13%了。 這樣會有問題嗎?
一家餐飲公司,為按月申報的增值稅小規(guī)模納稅人,2023 年9 月 5 日為客戶開具了 2 萬元的 3%征收率增值稅普通發(fā)票。9月實際月銷售額為 15 萬元,均為 3%征收率的銷售收入,因公司客戶為個人,無法收回已開具發(fā)票,還能否享受 3%征收率銷售收入減按 1%征收率征收增值稅政策?
收匯時,匯率按哪天的?
合伙企業(yè)開發(fā)票有什么稅種,可以享受哪些優(yōu)惠政策呀?
收匯時,匯率按哪天的?
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發(fā)票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,請問我應該如何說服老板,虛開發(fā)票的邏輯老師可以說下嘛
合伙企業(yè)的法人能按工資薪金申報嘛,還是只能給法人按經營所得申報呀?
收匯時,匯率按哪天的?
企業(yè)哪些科目屬于金融資產,金融資產和經營資產如何區(qū)分呀?
民非企業(yè),員工報銷的快遞費,油費和公司電話費、辦公用品、稅控盤費、車險、車船稅等等入現金流量表里的哪個項目?是入購買商品、接受服務支付那一項目嗎?如圖所示
合伙企業(yè)經營所得是按月申報還是按季度申報呀?需要報財務報表嘛?
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發(fā)票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒有什么解決辦法
我家不是簡易計稅企業(yè),是銷項減進項計算增值稅的
?你好;? 那就是一般計稅按13%? ?
也就是說,如果按一般計稅,那不可能同時使用簡易計稅對嗎
?你好;? ? ?看你業(yè)務 ; 符合簡易計稅的 業(yè)務 你? ?備案了簡易計稅可以按3% 。 其他的業(yè)務不符合簡易計稅的按13%