你好,需要交個稅20%的
老師好,我們公司要搬家,我在四月分支付了2025年9-12月的房租和物業(yè)費,還有裝修管理費,以上費用都沒有給發(fā)票,,發(fā)票后期會給開但我們銀行已全部支付,我應(yīng)該怎么做賬呢,需要完整的分錄
請問發(fā)現(xiàn)去年運保費的發(fā)票做了銷售費用,今年調(diào)賬可以增加今年的費用嗎?還是記未分配利潤調(diào)增去年的利潤?
老師,我們銷售的貨物我申報了未開票收入,但是客戶一直未付款老板不讓開發(fā)票給他們,這個申報的未開票?時間限制的嗎
老師,我們是一般納稅人,收到退付個稅手續(xù)費21.23元,要用21.23除以1.06再乘以0.06來交增值稅嗎
老師好,生活美容服務(wù)養(yǎng)生服務(wù),主要是做身體,減肥美容之類的,目前是個體想轉(zhuǎn)為公司,請老師給點見意
老師,一個項目是簡易征收,除了勞務(wù)費發(fā)票進項不能抵扣,其他費用發(fā)票能正常抵扣吧?
老師,出口退稅企業(yè),不能夠視同內(nèi)銷的是不是就是要開13個點的稅
我們公司是個貿(mào)易公司,最近接到稅管員通知,讓將手里的紙質(zhì)發(fā)票作廢,我們已經(jīng)通過開票軟件將之前的紙票作廢了,但是今天又接到通知,讓同時作廢相應(yīng)的發(fā)票種類,請問這個種類在哪里作廢呀?
我們公司去年賣了車,今年稅務(wù)局說高買低賣,要我們補收入,更正去年增值稅申報表補稅,那我去年的財務(wù)報表是否需要同步更正。
老師公司24年個稅去年12月份的我多申報了7000,然后員工多交了個稅70來元,但25年1月發(fā)12月的工資只發(fā)了2000剩下的5000在今年4月才發(fā)放給員工,我這次申報4月的個稅該怎么申報呢?
2萬就是兩千的個稅了是嗎?
你好,2萬乘以20%是4000的 個稅
有其他更好方法避開這個嗎?
你們單位正常支付不扣除個稅,然后也不讓他開發(fā)票。
那掛往來款嗎?到時候往來款就多掛了利息的金額了 怎么平掉呢?
你好,不用打,借財務(wù)費用,貸銀行存款,直接做這個就行。
這樣企業(yè)所得稅和土增稅是不能抵扣的沒有發(fā)票
對的是的,不可以抵扣的。