同學你好 1 借,工程 物資4520000 貸,應付賬款4520000 2 借,在建工程 4520000 貸,工程 物資4520000 3 借,在建工程 120000 貸,應付職工薪酬120000 4 借,在建工程 339000 貸,原材料300000 貸,應交稅費一應增一進項轉出39000 5 借,在建工程 156000 貸,庫存商品130000 貸,應交稅費一應增一銷項26000 6 借,在建工程 80000 貸,銀行存款80000 7 借,固定資產5215000 貸,在建工程 5215000
老師,四月份給客戶開的發票,現在還可以作廢嗎?
老師,賬面上其他應付款-法人和其他應收款-法人可以對沖嗎?
這道題中的營業外支出0.352怎么計算出來的啊?
公司采購一臺機器人6.8萬作為項目備用機,這個 進項可以正常抵扣的了?機器在自己公司入賬固定資產?每月折舊?
比如我A產品進價600,B產品進價400,然后AB兩樣組合一起賣售價為4000,開票時,AB兩樣產品各自占的金額是多少呀
25題問的是應計提的存貨疊加準備,為啥不是D而是-2呢?@樸老師
有幾個問題老師,我們是小規模企業,1.去年個人給我們公戶打款,今年五月讓我們給他開發票,發給我一個公司的的開票信息,能開嗎?2.我們做賽事課程服務的,開票類目開現代服務*賽事服務可以嗎?,3.還有我們老板說讓我們部分沒開的預收款做無票收入了怎么做呢?會計分錄怎么做?
一般納稅人上個月開票發現問題,這個月要紅沖,影響5月報稅嗎?
收到的農產品免稅發票,應該怎么做賬?
老師您好固定資產原值480萬21年1月購入、算月折舊額和年折舊額怎么算呢
老師您好,第五題的括號內也需要做出分錄呢。
(自產自用,用于員工福利,視同銷售,計提銷項;福利部門領用自產產品,所有權發生改變,視同銷售,確認收入和成本)——某企業自營建造食堂一座——這個福利是不需要確認收入的; 分錄就是 借,在建工程 156000 貸,庫存商品130000 貸,應交稅費一應增一銷項26000 (自產自用,用于員工福利,視同銷售,計提銷項;福利部門領用自產產品,所有權發生改變,視同銷售,確認收入和成本)——如果是自產產品給職工發放福利,發到職工手中,才需要確認收入 借,管理費用等226000 貸,主營業務收入200000 貸,應交稅費一應增一銷項26000 借,主營業務成本130000 貸,庫存商品130000
好的謝謝老師
不客氣的,祝您 學習愉快 ;