你好同學,可以抵扣的,這個具體政策沒有,但如果你是真實業務,就可以抵扣的,就算稅務局來問,你把合理的理由和他說,就不會有問題,
老師,我想問一下,我們公司開出機械租賃發票150萬,勞務費100萬,需要成本票,個人代開給公司機械租賃票150萬,勞務的成本需要做工資表,我4.5.6三個月做了50萬的工資,還有50萬,后面還要再做工資,但是7月要季報,如果有50的利潤,是不是要預繳企業所得稅,我能不能多開進點機械票,先通過季報,不預繳所得稅,然后后面幾個月再做工資,把勞務費的成本做出來,這樣可以嗎?
老師我們有一個小規模工程機械租賃公司,但是沒有設備,能不能和別人的機械簽訂合同掛在公司名下,那就是把別人的機械掛到我們公司,然后就可以開一些維修和加油類費用票,那機械所有人是不是要開機械租賃發票,還是機械費發票給我們,個人建筑服務機械費和機械租賃開具發票的稅率不一樣的
老師,我公司主營勞務和機械租賃,我公司所有勞務都是清包工,開票是清包工3%的稅率。其中有些項目是租機械給別人機械租賃,租賃開票是13%的稅率,因為出租機械要給別人提供油票,因此我有13%油票進項,能抵扣嗎?如果能麻煩說一下政策
老師,我單位是一建筑機械租賃安裝企業,今年轉了一般納稅人,老板買了大量建筑機械。開了專票,成本主要是員工工資,還有因為本單位租賃機械不全而租賃別人的機械租賃費,租別人的機械租賃費老板直接付錢給別人,沒有發票,我的問題是:今年買好多機械,可稅前全額扣除,.而些沒有發票的我已估價入賬進成本,所得稅匯算清繳時要調增嗎?有什么風險嗎?金稅4期會不會因為沒有成本費用類的發票監控到異常?
我們工程公司分包了國企項目的機械租賃,我們開具13%的專票給國企,那我們自己的沒有設備,也是外租。 那我們進項和成本要怎么抵扣,我們做稅務賬的老師說因為是單純的機械租賃就不可以用油、維修保養這些進項發票來抵扣 是這種說法嗎??
問題是我怎么跟他說呢?她說我們的油費沒辦法區分用于一般計稅還是簡易計稅。?那么我要怎么去佐證
你想清包工業務中咋會用到油費,只有你機械租賃才會發生油費支出,就這樣和他說
那么佐證資料要什么呢?
你加油是不是有車牌,車牌要和你這些機械車輛對應,然后機械租賃合同,期間要在這個加油期間內