?你好 ;? ?是的。? ?就這樣做賬分錄即可 ;? ??入庫,借原材料 應交稅費應交增值稅進項9% 貸銀行放款? ? ? ; 領用 比如 借生產成本 ; 進項稅 貸 原材料 ; 這樣做也可以的;? ? ?其實是一樣的意思 ;只是你做的 復雜一些 ;? ?完工做 ;借庫存商品貸生產成本? ?
企業自產自銷會計分錄能不能這樣寫 1、購進原材料等, 借:原材料, 應交稅費 貸:銀行存款等。 2、領原材料時, 借:主營業務成本, 貸:原材料。 3、將產品銷售出去時, 借:銀行存款, 貸:主營業務收入 應交稅費 還是一定要這樣寫 1、購進原材料等, 借:原材料, 應交稅費, 貸:銀行存款等。 2、領用原材料時, 借:生產成本等, 貸:原材料。 3、產品入庫時, 借:庫存商品, 貸:生產成本。 4、將產品銷售出去時, 借:銀行存款, 貸:主營業務收入, 應交稅費。 5、結轉成本時, 借:主營業務成本 貸:庫存商品
公司為小規模納稅人,自行采購硬件后,在工廠組裝成為成品后,放在工廠做展示,請問應該如何做分錄 1.從外采購回來的硬件 借:原材料 貸:其他應付款-XX 2.報銷購買回來的硬件 貸:銀行存款 3.領用原材料 借:生產成本-基本生產成本-組裝成產品的名稱 貸:原材料:A/B/C 4.組裝完成時 借:庫存商品 貸:生產成本-基本生產成本-XX 5.組裝完成后用于工廠展示 借:銷售費-業務宣傳費 貸: 庫存商品 應交稅費-應交增值稅-銷項稅
已經抵扣的發票發生退貨,我分錄是借:應付賬款 貸:原材料 應交稅費/應交增值稅/進項稅額轉出,那充成本分錄,是借:主營業務成本 貸:原材料?要把轉出的進項一起加到原材料成本中嗎?我結轉原材成本是借:生產成本
請問一下一般納稅人,木業公司。 自己開農產品收購發票,木材。 入庫,借原材料 應交稅費應交增值稅進項9% 貸銀行放款 生產領用借生產成本貸原材料 借應交稅費應交增值稅進項(加計扣除1% 貸生產成本 然后借庫存商品 貸生產成本。 銷售是木片上面分錄對嗎?還有需要補充的嘛
老師,我們自己開的農產品收購發票,面免稅的。請問一下一般納稅人木材入庫,借原材料37943 應交稅費應交增值稅進項9% 3414.87 貸應付賬款37943 是這樣嘛? ; 領用 比如 借生產成本 ; 進項稅 貸 原材料 完工做 ;借庫存商品貸生產成本 銷售借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅 銷項稅額 結轉成本,借主營業務成本 貸庫存商品 不是可以抵扣10%嘛。我不懂我要怎么做
老師,匯算清繳小微企業。請問一下A107040這個表還要選擇的嘛? 還有A105060廣告費和業務宣傳費跨年度納稅調整明細表,要是沒有業務宣傳費不選擇這個表行不行
工商年報里,有個企業及時信息申報,這個要保存并公示嗎?
請問法院的判決書跟開具的過付款票據,能作為土地增值稅清算扣除憑證嗎
老師,匯算結束,企業成本倒掛,有黃色預警,匯算結束會被抽查么
出口發票開具時間是25年3月,報關時間也是25年3月,現在5月做出口退稅申報。申報年月選幾月?
老師,我們是做物流的,現在把車賣給個體戶老板了。這個賣車發票怎么開啊
剛剛審核了合同,原先爭議解決方式是在南京仲裁,后來客戶把南京改成了臨沂,就改了這兩個字但是沒告知乙方,乙方審核時也沒發現,導致簽了合同,那這份仲裁協議還有效嗎
老師,我公司要注銷公司,但名下還有車輛一臺,原價50萬,折扣了20萬,剩余價值30萬,當初來時抵扣了進項稅,現我把剩余價值賣了35萬,請問以前抵扣了的增值稅要怎么處理,價格多了5萬,要怎么處理,會計分錄怎么處理
老師,客戶要求開設計服務*亞克力板設計的票,單位要開塊,不行吧
老師,現在的普通電子發票可以放在WORD文檔里打印出來做賬嗎?
那這樣分錄做完了。算是完整的業務了嘛?
?你好; 是的。? ?就可以了。銷售了在做收入分錄 和結轉分錄即可? ?
銷售借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅 銷項稅額 結轉成本,借主營業務成本 貸庫存商品?
?你好;是的。 就可以了。這樣做分錄 就全部做完了? ?
好的,謝謝老師
?不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??