同學你好 只要7.15日之前交就可以
老師,我們公司在外省有一個建筑服務的項目,6月份開了票,預繳增值稅的話是6月去交還是7月15之前交呢?
建筑公司有一個異地項目,項目部所屬期4月申報的預交增值稅,但是5月才交增值稅,5月拿回公司,5月開票。請問4月份增值稅申報表上需要填寫附表4建筑服務預征繳納稅款那項嗎
我們是建筑公司,之前異地項目預繳有增值稅,這個月公司申報要交增值稅,但不是異地項目開出的發票,是另外的項目開出去的工程收入發票,那這個月申報的增值稅可以抵減之前異地項目預繳的增值稅嗎?還是只有異地項目要交增值稅時才可以抵減預繳的增值稅呢
老師,6月份開了建筑服務-工程服務的發票,當時預申報了預繳增值稅,稅款沒有繳納,想著等工程款下來繳稅,現在工程款一直沒到賬,這筆預繳稅款我在下個月(7月15日)之前申報6月增值稅稅之前繳納可以不?
請問外地項目6月份開的發票,本應該外地預交增值稅。但是發票開完了,項目一直沒在6月交稅。這筆增值稅是在7月初交的,請問6月份我能抵扣這筆嘛?增值稅預交表中也沒有這筆數。
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?