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您好老師,去年的進項發票,租賃費,銷貨當時給我們開的是6個點的票,今天對方聯系我們,說稅務找他們說這發票稅點不行,要求將發票重新開,開9個點的發票,老師,因為發票是去年的,我們也都認證抵扣了,老師下一步應該怎樣處理呢?

2022-06-17 13:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-17 13:16

你好,你們單位自己開紅字信息表,然后當讓對方給你開紅字發票,重新開一個

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齊紅老師 解答 2022-06-17 13:16

購方已認證增值稅專用發票) 先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】; 二. 點擊【紅字發票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】; 二. 點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應的藍字發票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發票內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發票即可。

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快賬用戶3512 追問 2022-06-17 13:19

好的,老師,因為是去年的進項發票,今年的年度匯算清繳也已經結束了,成本那如何處理呢?

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齊紅老師 解答 2022-06-17 13:20

這個沒有關系的,你放到今年調整就可以的差額余額放到今年。

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快賬用戶3512 追問 2022-06-17 13:21

對方再給我們重開9個點的發票,直接做賬就可以吧?

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齊紅老師 解答 2022-06-17 13:25

對的是的,是這么做的。

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快賬用戶3512 追問 2022-06-17 13:26

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-06-17 13:27

不用客氣,工作愉快。

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你好,你們單位自己開紅字信息表,然后當讓對方給你開紅字發票,重新開一個
2022-06-17
?你好 1;? ? 你們是租賃挖機 屬于動產租賃; 實際應該是按13%開票的; 不是按6% 。這個稅率本身不對; 你開紅字信息表 ;對方開紅字發票來紅沖哈 ; 在開正確發票給你 認證抵扣即可? ?
2022-06-21
同學你好 對的這個可以的
2022-12-19
你好,對的是的,多交的那一部分增值稅可以留著以后抵扣。 購買方的需要做進項轉出,然后重新認證你這一個發票。
2021-11-03
你好,計入費用,但是這個錢不能稅前扣除。
2022-03-23
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