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上個月計提房租,是借:管理費用111322.93,貸:其他應付款:111322.93,沒有計提稅費,這個月對方給我們開了發票,不含稅金額是106022.86,稅額是5301.14,含稅金額111324,請問要怎樣做賬才能沖銷之前的計提的房租???

2022-06-15 11:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-15 11:01

你好 ; 借進項稅借管理費用 負數 ;這樣做即可 ; 多做了 管理費用是吧

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你好 ; 借進項稅借管理費用 負數 ;這樣做即可 ; 多做了 管理費用是吧
2022-06-15
同學,你好。 這樣子沒有錯。 前面幾個月按照預估的費用計提,借 管理費用 房租 貸 其他應付款,實際收到發票后,由于入賬的成本與發票上的不一致,所以把前面已經入賬的成本費用全部沖掉,即借管理費用 租金-45000 貸 其他應付款 房租-45000,這樣子就相當于租房的費用全部沒有做賬,所以當期還要做一筆管理費用 租金 42857.14 應交稅費—應交增值稅—進項稅額2142.86 貸庫存現金 45000 ,把正確的房租費用入賬。
2021-01-18
你好,這里是應付賬款才對吧
2023-08-22
同學你好 這樣也可以的哦
2021-07-15
你好;? ?你去年計提含稅金額; 你實際會收到專票嗎? ?
2022-06-22
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