您好同學,你的問題是什么
星海公司2020年度利潤表中利潤總額為8 250萬元,該公司適用的所得稅稅率為25%。遞延所得稅資產及遞延所得稅負債不存在期初余額。2020年發生的有關交易和事項中,會計處理與稅收處理存在的差異有:(1)本年會計計提的固定資產折舊費為840萬元,按照稅法規定允許稅前扣除的金額為1 080萬元;(2)向關聯企業提供現金捐贈750萬元;(3)期末確認交易性金融資產公允價值變動收益450萬元;(4)應付違反環保法規定罰款390萬元;(5)期末對持有的存貨計提了300萬元的存貨跌價準備。 ? 要求(以萬元為單位): ? (1)計算應納稅所得額和當期應交所得稅。 ? (2)計算遞延所得稅負債發生額和遞延所得稅資產發生額。 ? ?(3)計算當期所得稅費用。
星海公司2020年度利潤表中利潤總額為8250萬元,該公司適用的所得稅稅率為25%。遞延所得稅資產及遞延所得稅負債不存在期初余額。2020年發生的有關交易和事項中,會計處理與稅收處理存在的差異有:(1)本年會計計提的固定資產折舊費為840萬元,按照稅法規定允許稅前扣除的金額為1080萬元;(2)向關聯企業提供現金捐贈750萬元;(3)期末確認交易性金融資產公允價值變動收益450萬元;(4)應付違反環保法規定罰款390萬元;(5)期末對持有的存貨計提了300萬元的存貨跌價準備。要求(以萬元為單位):(1)計算應納稅所得額和當期應交所得稅。(2)計算遞延所得稅負債發生額和遞延所得稅資產發生額。?(3)計算當期所得稅費用,并編制相關分錄。
2×18年1月1日,華聯實業股份有限公司遞延所得稅負債期初余額為400萬元,其中,因其他債權投資公允價值變動而確認的遞延所得稅負債金額為60萬元;遞延所得稅資產期初余額為200萬元。2×18年度,華聯公司發生下列會計處理與納稅處理存在差別的交易和事項: (1)本年會計計提的固定資產折舊費用為560萬元,按照稅法規定允許稅前扣除的折舊費用為720萬元。 (2)向關聯企業捐贈現金300萬元,按照稅法規定,不允許稅前扣除。 (3)期末確認交易性金融資產公允價值變動收益300萬元。 (4)期末確認其他債權投資公允價值變動收益140萬元。 (5)當期支付產品保修費用100萬元,前期已對產品保修費用計提了預計負債。 (6)違反環保法有關規定支付罰款260萬元。 (7)期末計提存貨跌價準備和無形資產減值準備各20元 問題:第(7)存貨跌價準備和無形資產減值準備不是可抵扣嗎,為什么是調增了應納稅所得額
原題:2×18年1月1日,華聯實業股份有限公司遞延所得稅負債期初余額為400萬元,其中,因其他債權投資公允價值變動而確認的遞延所得稅負債金額為60萬元;遞延所得稅資產期初余額為200萬元。2×18年度,華聯公司發生下列會計處理與納稅處理存在差別的交易和事項: (1)本年會計計提的固定資產折舊費用為560萬元,按照稅法規定允許稅前扣除的折舊費用為720萬元。 (2)向關聯企業捐贈現金300萬元,按照稅法規定,不允許稅前扣除。 (3)期末確認交易性金融資產公允價值變動收益300萬元。 (4)期末確認其他債權投資公允價值變動收益140萬元。 (5)當期支付產品保修費用100萬元,前期已對產品保修費用計提了預計負債。 (6)違反環保法有關規定支付罰款260萬元。 (7)期末計提存貨跌價準備和無形資產減值準備各20元 問題:第(7)存貨跌價準備和無形資產減值準備不是可抵扣嗎,為什么是調增了應納稅所得額
(一)宏天公司2018年度利潤表中利潤總額為8000萬元,資產負債表中遞延所得聯負債年初金額為350萬元,遞延所得稅資產年初金額為180萬元,適用的所得稅稅為25%。當年發生的有關交易和事項中,會計處理與稅收處理存在的差期加(1)罰沒支出100萬元;(2)國債利息收入80萬元;(3)本期存貨計提跌價準備300萬元;(4)本年會計計提折舊600萬元,按稅法規定允許稅前扣除的折舊費用為720萬元(5)向關聯企業提供現金捐贈500萬元。(6)期末確認交易性金融資產公允價值變動收益300萬元(7)當期支付產品保修費用200萬元,已預提
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
老師您好,請教一下電費積分兌換成預付電費怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業單位,謝謝
老師,您好。1.買的辦公用品,給即將注銷的公司開的發票,他沒有勾選,用不上了,后面他公司注銷了,發票沖紅還能換開他另外一家公司嗎? 2.計劃將公司注銷了,3月公司需要交增值稅20萬還未交,發票進項在4月沒有開完,5月又開了一張進項票?,F在公司能申請留抵欠5月的,把它給一起給留抵嗎?怎么操作呢?3.攜程網上自費買的國外的機票(是公司人員出差),這個要拿著機票回來報銷嗎?還是到哪里開發票來報銷?4.個人APP匯算清繳要在5月31號前完成嗎?它和公司的匯算清繳有什么關聯嗎?業務員每月按8000進行的申報繳納個稅,實際上分批次共發了30萬的提成,未扣個稅,這個要怎么給他處理一下
發票開廣告服務文化服務需要繳文化事業建設費不
出售影視作品收益權,開了收益權發票,這個收入應該記入什么科目
沒有社保的工資必須按勞務報稅嗎?勞務繳稅比例是多少
老師盒到營業執照有半年多了,沒有經營,沒有收入,要交稅嗎?不用了要注銷。
老師咨詢個問題取消公司監事咋辦里
老師,為什么我的函數計算結果不對呀?
為什么企業要交殘保金?