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甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為13%,裝修服務適用的增值稅稅率為9%,酒店服務適用的增值稅積率為6%。以上業務均為甲公司主營業務。2021年12月,甲公司發生如下經濟業務:(1)12月5日,甲公司與乙公司簽訂委拍代銷合同.用公司委托乙公司銷售網商品100件,w商品已經發出,每件商品成本為60元。合同約定乙公的手續費的增值稅稅率為6%乙公司沒有售出的W商品須退回給甲公司至12月31日,乙公司已將上述商品全部出售.,收到乙公同開具的代銷清單,開出的增值稅專用發票上注明的銷售價款為10000元增值稅稅額為1300元(212月6日.甲公司收到客戶丙公司退回的全部商品甲公司于退貨當日支付了退貨款,并按規定向丙公司開具了增值稅專用發票(紅字)該批商品系甲公司2021年9月20日銷售的商品,增值稅專用發票上注明售價為20000元,增值稅稅額為2600元,該批商品成本為15000元(3)12月10日,甲公司與丁公司簽訂--項為期3個月的裝修合同,合同約定裝修價款為100000

2022-06-15 09:05
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2022-06-15 09:52

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2022-06-15
同學你好 你的問題是什么
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同學你好 問題不完整
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1借應收賬款11300 貸主營業務收入10000 應交稅費應交增值稅1300
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2022-06-15
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