是的,稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)里附列二表進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)表里直接把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額填上就可以
老師,請問進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,要不要在發(fā)票勾選系統(tǒng)里操作什么呢?還是直接就在申報(bào)的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額填進(jìn)去就行了? 另外,想問下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)對公司有負(fù)面的影響嗎?比如引起稅局的關(guān)注之類的?
老師,認(rèn)證系統(tǒng)里的不抵扣勾選是什么意思?如果在系統(tǒng)里勾選不抵扣的話,直接按照普通發(fā)票入成本而不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?如果勾選了專票抵扣,會(huì)計(jì)上做了進(jìn)項(xiàng)再轉(zhuǎn)出,是不是要在附表二里填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師,這個(gè)月我們有3筆專票需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是不是就是在ETax中增值稅申報(bào)表附表二填列進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出稅額就可以了?不用在 增值稅綜合平臺(tái)勾選進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的發(fā)票?我登錄增值稅綜合服務(wù)平臺(tái),沒有發(fā)票哪里可以勾選進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的發(fā)票,是不是不用勾選?
老師好,請問一下我們單位有兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我勾選抵扣了,但是不符合抵扣的規(guī)定,我是不是只需要做一筆會(huì)計(jì)分錄?把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,報(bào)稅的時(shí)候做一下進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以。在勾選系統(tǒng)里,不需要再做什么處理對嗎?
請問下老師,剛稅務(wù)打電話過來說我們2021年的時(shí)候有一張用于個(gè)人福利費(fèi)的專票未做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我剛剛把增值稅報(bào)表申報(bào)了,稅務(wù)要我們更正申報(bào),是在本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額填寫上去就可以了嗎?
老師好!去年12月份多計(jì)提的企業(yè)所得,在今年匯算清繳時(shí),是納稅調(diào)整增加還是納稅調(diào)整減少?
老師,行政復(fù)議中存在書面審理有2個(gè),是哪兩個(gè)。行政訴訟有2個(gè)不適用調(diào)解是哪2個(gè)
老師,收到裝修專票(長攤)沖減哪個(gè)科目?稅額是3000,之前是按總金額入賬
老師,公司投保的一意外險(xiǎn)沒有發(fā)票,只有投保單,可以入費(fèi)用的嘛
老師,今年交過企業(yè)所得稅,是不是沖成本了
老師如何區(qū)分FOB價(jià)里含不含雜費(fèi)
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
老師、3月份報(bào)稅的時(shí)候有留底稅額、所以沒交稅,還需要打印(增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表)嗎?
這個(gè)之前的是12月賬在哪里看
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
沒有其他的表格要完善吧?
這張發(fā)票是運(yùn)費(fèi),現(xiàn)在作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
借:管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,多交增值稅,對應(yīng)的附加稅還是要交?
對應(yīng)的附加稅還是要交。
好,處理好了,謝謝老師
好的,祝你工作順利。請五星好評(píng)!
剛剛這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出后,入了運(yùn)費(fèi)的成本,匯算清繳時(shí)可以稅前扣除嗎?
入了運(yùn)費(fèi)的成本,匯算清繳時(shí)可以稅前扣除