您好,根據增值稅申報表對比反饋結果,查看手里的增值稅進項發票,對應出銷售方,落實對方開票的會計,是否對方有紅字開具。
#提問#老師,我想問一下,我簡易計稅項目,去年收了一張專票,當月進行認證并做了進項轉出,本月開具紅字信息表,國稅增值稅附表二進項轉出取到了這筆數,我賬面和國稅申報要怎么處理啊
老師:附表二進項稅額轉出提示數據不符,有一張紅字申請表的數取不出來,我強行填上,就這樣提示,沒法申報,怎么回事?
我單位上個月收到一個異常發票,異常憑證轉出進稅額,我在附表二23欄23a填寫正數還是負數,為什么申報的時候,提示強制監控,與實際不符,是哪里的問題
老師,我們上期申請進項認證統計,但是還沒抵扣得,這個月申報表怎么填寫才能帶出來呢?主表是帶出來了,但是其他附表不知道怎么填,抵扣聯表是無法填寫得,附表二我填在期初認證本期抵扣那里,就提示如下圖
老師你好,公司向銀行貸款,貸款出的錢借給公司股東了,貸款產生的利息財務費用能否抵扣企業所得稅?
老師,所得稅匯算起一般申報和簡易申報區別在哪里
老師你好,公司向銀行貸款,貸款出的錢借給公司股東了,貸款產生的利息財務費用能否抵扣企業所得稅?
老師你好,公司向銀行貸款,貸款出的錢借給公司股東了,貸款產生的利息財務費用能否抵扣企業所得稅?
老師,在現行的稅法和公司法的要求下,公司股東還可以跟公司借錢嗎,就是公戶往股東私戶轉錢,過一段時間,股東私戶再還給公戶,這樣操作還可以嗎
運輸公司,進項票通行費過高,開的也有別的公司的車的進項,現在國稅局有個核查任務,說通行費過高,不是本公司車輛通行費作廢,再補交增值稅,可以嗎?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
對方有紅字開具,但電子稅務局取數沒有那張
你這個只能兩個數字試一下,你沒辦法確定現在系統里面是哪一個數字的
也就是說我要把強行添加上的數給去掉,只保留系統提取出來的數才能正常申報?
是的,你這個不確定的話只能這樣處理
那要是確定呢?我改這個數,還是提示數據不符,怎么處理呢?
你確定的話,就不存在這種情況了,你直接申報了
我確定是有紅字開具但系統提取不出來,這樣的怎么辦?
你這個要找你們專管員給你們后臺修改數據的