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某生產型企業為增值稅一般納稅人,2019年12月發生以下業務:(1)銷售—批貨物給其商場,取得不含稅銷售收入80萬元;(2)折扣銷售甲產品給A商場,在同一張增值稅專用發票上注明銷售額70萬元,折扣額8萬元(3)外購原材料一批,取得增值稅專用發票注明價款20萬元;(4)向農業生產者購進免稅農產品一批,支付收購款30萬元,取得農產品收購憑證。要求計算:(1)該納稅人當月增值稅銷項稅額;(2)該納稅人當月可以抵扣的進項稅額;(3)該納稅人當月應納增值稅額。

2022-06-14 11:20
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-14 11:21

同學你好 (1)該納稅人當月增值稅銷項稅額;=80*13%加62*13%=18.46 (2)該納稅人當月可以抵扣的進項稅額;=20*13%加30*10%=5.6 (3)該納稅人當月應納增值稅額。=18.46-5.6

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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