你好; 可以的。 你掛著即可 ; 以后可以慢慢抵減的??
老師好,想請(qǐng)教一個(gè)問題 之前私戶打款給供貨商,供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票,最早沒發(fā)現(xiàn)是開我們公司抬頭的,以為會(huì)開個(gè)人名字的發(fā)票,所以我們沒入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對(duì)公轉(zhuǎn)款,給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用,之后抵扣貨款,供貨商給我們又開回了專票。現(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬,實(shí)際我們沒欠對(duì)方貨款了。這個(gè)應(yīng)付款要怎么平比較好?
老師,你好 我們是國際貨運(yùn)代理公司,給客戶發(fā)的貨發(fā)生退貨,款已經(jīng)收到,發(fā)票也開給客戶了,現(xiàn)在要退一部分錢給客戶,那發(fā)票是不是要紅沖?可以紅沖一部分嗎?比如收客戶1000,發(fā)票開1000,現(xiàn)在要退客戶800,那發(fā)票怎么紅沖?
老師你好,我們是電商企業(yè),供應(yīng)商已把發(fā)票開具了,我們也認(rèn)證了但是現(xiàn)在客戶退貨了,貨款之退了部分,扣除可運(yùn)費(fèi)我們來承擔(dān),那退的這個(gè)錢可以作為下次的貨款嗎發(fā)票可以不紅沖掉直接抵扣下次的貨款的發(fā)票
我們給客戶開了發(fā)票了,對(duì)方已抵扣,現(xiàn)在客戶要退貨,做紅字,但是退的貨是好幾張發(fā)票上的部分貨物,這個(gè)可以合并開具么?其中有一個(gè)貨物是有折扣的,做紅字直接按折后還是折扣也要顯示?
老師你好,商貿(mào)公司客戶從我公司采購貨物,貨款已付發(fā)票還沒開具,是客戶的原因現(xiàn)發(fā)生退貨但是中間產(chǎn)生了運(yùn)費(fèi),那我們是直接扣除運(yùn)費(fèi)之后把剩余的貨款退回客戶嗎,還是怎么做呢
老師,我固定的臨時(shí)工可以按工資薪金做賬嗎?一月就上幾天的那種
增值稅發(fā)票所載貨物數(shù)量和報(bào)關(guān)單數(shù)量不一致,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),如何進(jìn)行申報(bào)?
留底稅3,免抵退5,那退稅是3,這個(gè)留底3,下個(gè)月還會(huì)繼續(xù)出現(xiàn)在留底那一欄么
老師你好,咨詢一下今年企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表有變動(dòng),有些數(shù)據(jù)不知道怎么填寫了
老師,收到貨款定金,先給定金開票但還未生產(chǎn)發(fā)貨,不確認(rèn)收入又要交增值稅的情況下,可以這樣記嗎? 借:銀行存款, 貸:合同負(fù)債 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng))
公司上個(gè)月買了固定資產(chǎn),這個(gè)月要注銷,固定資產(chǎn)要賣掉嗎
請(qǐng)問老師,物業(yè)公司工人工資每個(gè)月10萬左右,會(huì)計(jì)全部記到管理費(fèi)用,這個(gè)需要記到主營業(yè)務(wù)成本嗎?還是做部分工資到主營業(yè)務(wù)成本里,剩下的記入管理費(fèi)用。那種更合適?
老師 每個(gè)月工資一樣 是不是有個(gè)稅異常風(fēng)險(xiǎn)
當(dāng)月發(fā)票沒有入賬,發(fā)票次月紅沖,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,還是可以兩張發(fā)票都不入賬
公司處置已經(jīng)使用過的汽車,購買的時(shí)候已經(jīng)抵扣過了,售價(jià)15萬,二手車交易公司開的20萬,按照15萬申報(bào)增值稅可以嗎
這個(gè)就當(dāng)做應(yīng)付賬款下次抵減,發(fā)票下次就不用開了這樣是可以的是吧
?你好 ;? ?退貨了部分 ; 你們要紅沖部分貨物發(fā)票哈? ?
這個(gè)貨款已經(jīng)退了,只是發(fā)票可以不作廢嗎
你好 ;? 紅沖發(fā)票即可 ; 當(dāng)月才可以作廢;? 跨月了? 就紅沖下? ; 看你實(shí)際了? ?
那如果我紅沖發(fā)票按照退款的金額來紅沖,是吧
你好; 是的。? 就按照退貨的那部分?jǐn)?shù)量和金額去紅沖; 是的??
那中間有運(yùn)費(fèi)不退的這部分要扣除掉在紅沖發(fā)票
你好;? ? 是的。 也得扣除掉的? ?