您好 (1)將58000元轉(zhuǎn)入職工工資存折。 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 (2)用銀行存款6000元預(yù)付下季度車間用房租,并相應(yīng)分?jǐn)偙驹仑?fù)擔(dān)2000元。 借:預(yù)付賬款? 6000 貸:銀行存款6000 借:制造費(fèi)用 2000 貸:預(yù)付賬款2000 (3)生產(chǎn)1號產(chǎn)品耗用材料120000元,Ⅱ號產(chǎn)品耗用材料180000元,車間一般耗用材料4200元,廠部耗用材料1500元。 借:生產(chǎn)成本-1? 120000 借:生產(chǎn)成本-Ⅱ? 180000 借:制造費(fèi)用 4200 借:管理費(fèi)用 1500 貸:原材料 120000%2B180000%2B4200%2B1500=305700 (4)用現(xiàn)金支票購買廠部辦公用品7500元。 借:管理費(fèi)用7500 貸:銀行存款7500 (5)計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間折舊11000元,廠部折舊6500元。 借:制造費(fèi)用11000 借:管理費(fèi)用6500 貸:累計(jì)折舊11000%2B6500=17500 (6)分配工資費(fèi)用,其中1號產(chǎn)品工人工資34000元,Ⅱ號產(chǎn)品工人工資66000元,車間管理人員工資16000元,廠部管理人員工資8000元。 借:生產(chǎn)成本-134000 借:生產(chǎn)成本-Ⅱ66000 借:制造費(fèi)用16000 借:管理費(fèi)用8000 貸:應(yīng)付職工薪酬 34000%2B66000%2B16000%2B8000=124000 (7)用銀行存款支付車間設(shè)備日常維修費(fèi)5000元。 借:制造費(fèi)用 5000 貸:銀行存款 5000 (8)結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用(按工人工資比例分配) 借:生產(chǎn)成本-1? 38200*34000/(34000%2B66000)=12988 借:生產(chǎn)成本-Ⅱ 38200*66000/(34000%2B66000)=25212 貸:制造費(fèi)用? 5000%2B16000%2B11000%2B4200%2B2000=38200
【任務(wù)背景資料】 光明廠2021年12月發(fā)生以下生產(chǎn)過程業(yè)務(wù)(假設(shè)期初無在產(chǎn)品): (1)將58000元轉(zhuǎn)入職工工資存折。 (2)用銀行存款6000元預(yù)付下季度車間用房租,并相應(yīng)分?jǐn)偙驹聭?yīng)分擔(dān)的房租2000元。 (3)生產(chǎn)I號產(chǎn)品耗用材料120000元,生產(chǎn)Ⅱ號產(chǎn)品耗用材料180000元,車間一般耗用材料4200元,廠部耗用材料1500元。 (4)用現(xiàn)金支票購買廠部辦公用品7500元。 (5)計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間折舊11000元,廠部折舊6500元。 (6)分配工資費(fèi)用,其中Ⅰ號產(chǎn)品工人工資34000元,Ⅱ號產(chǎn)品工人工資66000元,車間管理人員工資16000元,廠部管理人員工資8000元。 (7)用銀行存款支付車間設(shè)備日常維修費(fèi)5000元。 (8)結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用(按工人工資比例分配)。 (9)本月生產(chǎn)I號產(chǎn)品、Ⅱ號產(chǎn)品各100臺,全部完工,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。 【要求】 (1)根據(jù)資料完成生產(chǎn)過程核算,編制會計(jì)分錄(技能Ⅲ訓(xùn)練)。 (2)根據(jù)會計(jì)分錄,完成T形賬戶的過賬(技能VI訓(xùn)練)。 (1)技能Ⅲ訓(xùn)練:編制生產(chǎn)過程業(yè)務(wù)會計(jì)分錄(請?jiān)谙路酱痤})
3-1編制會計(jì)分錄—―生產(chǎn)業(yè)務(wù)光明廠2019年12月發(fā)生以下生產(chǎn)業(yè)務(wù):1.將58000元轉(zhuǎn)入職工工資存折。2.生產(chǎn)I號產(chǎn)品耗用材料120000元,II號產(chǎn)品耗用材料180000元,車間一般耗用材料4200元,廠部耗用材料1500元。3.用現(xiàn)金支票購買廠部辦公用品7500元。4.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間折舊11000元,廠部折舊6500元。5.分配工資費(fèi)用,其中I號產(chǎn)品工人工資34000元1I號產(chǎn)品工人工資66000元,車間管理人員工資16000元,廠部管理人員工資8000元。6.用銀行存款支付車間設(shè)備日常維修費(fèi)5000元。7.結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用(按工人工資比例分配)。8.本月生產(chǎn)1號產(chǎn)品、1I號產(chǎn)品各100臺,全部完工,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。
光明廠2020年6月發(fā)生以下生產(chǎn)業(yè)務(wù)(假設(shè)期初無在產(chǎn)品)(1)將58000元轉(zhuǎn)入職工工資存折。(2)用銀行存款6000元預(yù)付下季度車間用房租,并相應(yīng)分?jǐn)偙驹仑?fù)擔(dān)2000元。(3)生產(chǎn)I號產(chǎn)品耗用材料120000元,Ⅱ號產(chǎn)品耗用材料18000元,車間一般耗用材料4200元,廠部耗用材料1500元。(4)用現(xiàn)金支票購買廠部辦公用品7500元。(5)計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間折舊11000元,廠部折舊6500元。(6)分配工資費(fèi)用其中I號產(chǎn)品工人工資(34000元,II號產(chǎn)品工人工資66000元,車間管理人員工資16000元,廠部管理人員工資8000元。元,(7)用銀行存款支付車間設(shè)備日常維修費(fèi)5000元。(8)結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用(按工人工資比例分配)。(9)本月生產(chǎn)I號產(chǎn)品、Ⅱ號產(chǎn)品各100臺全部完工,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。
光明廠2020年6月發(fā)生以下生產(chǎn)業(yè)務(wù)(假設(shè)期初無在產(chǎn)品):(1)將58000元轉(zhuǎn)入職工工資存折。(2)用銀行存款6000元預(yù)付下季度車間用房租,并相應(yīng)分?jǐn)偙驹仑?fù)擔(dān)2000元。(3)生產(chǎn)1號產(chǎn)品耗用材料120000元,I1號產(chǎn)品耗用材料180o00元,車間一般耗用材料4200元,廠部耗用材料1500元。(4)用現(xiàn)金支票購買廠部辦公用品7500元。(5)計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間折舊11000元,廠部折舊6500元。(6)分配工資費(fèi)用,其中1號產(chǎn)品工人工資34000元,I1號產(chǎn)品工人工資66o00元,車間管理人員工資16000元,廠部管理人員工資8000元。(7)用銀行存款支付車間設(shè)備日常維修費(fèi)5000元。(8)結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用(按工人工資比例分配)(9)本月生產(chǎn)1號產(chǎn)品、II號產(chǎn)品各100臺全部完工,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。【要求】根據(jù)資料完成生產(chǎn)過程核算,編制會計(jì)分永。
光明廠2020年6月發(fā)生以下生產(chǎn)業(yè)務(wù)(假設(shè)期初無在產(chǎn)品):(1)將58000元轉(zhuǎn)入職工工資存折。(2)用銀行存款6000元預(yù)付下季度車間用房租,并相應(yīng)分?jǐn)偙驹仑?fù)擔(dān)2000元。(3)生產(chǎn)1號產(chǎn)品耗用材料120000元,I1號產(chǎn)品耗用材料180o00元,車間一般耗用材料4200元,廠部耗用材料1500元。(4)用現(xiàn)金支票購買廠部辦公用品7500元。(5)計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間折舊11000元,廠部折舊6500元。(6)分配工資費(fèi)用,其中1號產(chǎn)品工人工資34000元,I1號產(chǎn)品工人工資66o00元,車間管理人員工資16000元,廠部管理人員工資8000元。(7)用銀行存款支付車間設(shè)備日常維修費(fèi)5000元。(8)結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用(按工人工資比例分配)(9)本月生產(chǎn)1號產(chǎn)品、II號產(chǎn)品各100臺全部完工,結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。【要求】根據(jù)資料完成生產(chǎn)過程核算,編制會計(jì)分錄
我是2025年3月份剛剛交的社保,交了三月的錢,這不是想交6月份的錢嗎?讓后登陸遼寧撫順社保網(wǎng)上交費(fèi),進(jìn)去社保交費(fèi)后,不顯示社保日常交費(fèi),網(wǎng)上沒法交是怎么回事
根據(jù)銷貨合同預(yù)收,恒通公司購b產(chǎn)品款1萬元,已存銀行
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公司5月開了發(fā)票,之前一直沒收款,后來溝通上出問題,誤以為是領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)金收了, 帳上做了現(xiàn)金收入,實(shí)際上跟本沒有收取發(fā)票匯款,那我現(xiàn)在在25年帳上做紅沖好,還是在匯算清繳前把這錯(cuò)誤憑證刪了更好?