你好,都可以借工程施工維保某某工程貸應付職工薪酬工資, 確認收入之后把它結轉到主營業務成本, 借主營業務成本貸工程施工。
老師您好,生產車間員工工資和社保記到什么科目?個人社保和公司負擔的社保分別記入什么科目?
老師 我是電梯工程公司一般人 ,主營銷售電梯和配件 維保服務和安裝服務 ,本月收到購入 電梯專票 ,開出了維保發票 和安裝發票,未開銷售電梯 發票請問我收到的電梯的進項可以用來抵扣我開維保費的銷項嗎
老師,我們是物業公司,支付電梯維保費記入什么科目,還有支付的小區路面臨時人工費記入什么科目?我們科目是主營業務成本-物業管理/維修管理/綠化管理?記入哪個里面
@郭老師,老師,我們是電梯銷售安裝維保公司,工程人員和維保部人員工資計提分別記什么科目
老師 我們公司是物業租賃的 保安人員的工資計入什么科目 還有保潔的工資 廚師工資
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結。就是我們先發貨給門店,當月的實際銷售,要下個月才對賬開發票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業中已經完工的成品正常返工和因質量原因或報廢損失導致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規模,稅率是1%
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統,對方公司就只開了一筆93000的發票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續費 我支付空調費用5000,手續費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
老師,我們員工不是固定項目,一個人可能多個項目
那你能核算出它對應的每個項目的工資是多少嗎?
不太好核算,一個人同時負責多個項目
那你可以平均分攤,就是比如他一個人2000,平均分攤到這幾個項目里面。
那我們什么來做附件?
后面的工資表就可以的。
計提用工資表,記到工程施工里面?工程施工應該在哪個項目下添加?
工程施工你沒有這個科目,你看一下你有勞務成本嗎?用其他的科目來代替一下,不用自己增加自己,增加你軟件取不到數據。
在成本下有一個勞務成本
你可以用這個勞務成本來做的。
老師,我們公司安裝隊工資沒有票怎么解決?
社保要求嚴格嗎?不嚴格的話你可以做工資信件。
不嚴格你可以做到工資、薪金。
之前會計都是做到工資薪金,被稅務局提醒過,工資全部是5000
你們做工資的時候最好不要做整數,不要做3500,還有起征點5000的這些。
如果公戶不發工資,而且他沒有社保的這些金額,需要避免最后一個小數。
能不能給他們注冊一個公司,還是讓他們去稅務局代開發票?因為安裝費都是一次性轉給他們包工頭了
你注冊公司,開勞務發票得有資質?
辦資質好辦嗎?老師有什么好的建議?
它的規模得達到 不好辦理 它主要就是一個空殼
而且他們成立公司,他有職工的嗎