你好,這個是要問什么呢
2017年初,審計人員在審查同大公司“主營業務收入"賬戶時,發現公司2016年末產品的銷售收入下滑幅度較大。審計人員認真查閱了2016年10月、11月、12月的“應付賬款"明細賬,并分別將本市兩家債務上升比較大的客戶的有關資料記錄進行了詳細的審查,發現以下賬務處理:借:銀行存款3510000貸:應付賬款--A公司2340000--B1170000公司其所附的原始憑證為銀行進賬單,以及兩家公司開具的購貨發票。進一步審查該單位未向A、B兩家公司購貨。該單位適用的增值稅稅率為17%,假定該筆業務的銷售利潤為800000元,所得稅稅率為25%。
審計人員在審查甲企業2018年度“主營業務收入”明細賬時,發現該企業在下半年正值銷售旺季之時,收入下滑幅度較大。審計人員懷疑該企業利用“應付賬款”賬戶隱匿收入,故決定作進一步審查。審計人員查閱了2018年11月與12月的“應付賬款”明細賬,發現下列會計分錄:借:銀行存款180000貸:應付賬款—A公司180000所附原始憑證為銀行進賬單回單和向A公司開出的發票。發貨票上注明貨款為153846元,增值稅稅額為26154元,合計180000元。要求:指出該企業存在的問題,并提出處理意見。
2017年初,審計人員在審查同大公司“主營業務收入"賬戶時,發現公司2016年末產品的銷售收入下滑幅度較大。審計人員認真查閱了2016年10月、11月、12月的“應付賬款’明細賬,并分別將本市兩家債務上升比較大的客戶的有關資料記錄進行了詳細的審查,其所附的原始憑證為銀行進賬單,以及兩家公司開具的購貨發票。進-步審查該單位未向A、B兩家公司購貨。該單位適用的增值稅稅率為17%,假定該筆業務的銷售利潤為800000元,所得稅稅率為25%。
2008年初,審計人員在審查某公司“主營業務收入”賬戶時,發現該公司2007年末產品銷售收入下滑幅度較大,但據審計人員了解公司下半年銷售正值旺季,為什么會出現這種異常情況呢?審計人員懷疑該單位利用“應付賬款”賬戶隱匿收入。審計人員認真查閱了2007年10月、11月與12月的“應付賬款”明細賬,并分別將本市3家債務上升比較大的客戶的有關記錄進行了詳細審查,發現以下賬務處理:借:銀行存款3393000貸:應付賬款——A公司2106000——B公司702000——C公司585000其所附的原始憑證均為銀行進賬單,以及分別向三家公司開具的購貨發票。該企業適用的增值稅稅率為17%,假定該筆業務的銷售利潤為900000元,所得稅稅率為25%。案例要求:指出該企業存在的問題,并提出處理意見。
2008年初,審計人員在審查某公司“主營業務收入”賬戶時,發現該公司2007年末產品銷售收入下滑幅度較大,但據審計人員了解公司下半年銷售正值旺季,為什么會出現這種異常情況呢?審計人員懷疑該單位利用“應付賬款”賬戶隱匿收入。審計人員認真查閱了2007年10月、11月與12月的“應付賬款”明細賬,并分別將本市3家債務上升比較大的客戶的有關記錄進行了詳細審查,發現以下賬務處理:借:銀行存款3393000貸:應付賬款——A公司2106000——B公司702000——C公司585000其所附的原始憑證均為銀行進賬單,以及分別向三家公司開具的購貨發票。該企業適用的增值稅稅率為17%,假定該筆業務的銷售利潤為900000元,所得稅稅率為25%。案例要求:指出該企業存在的問題,并提出處理意見。
老師,請問a公司的股東是b公司和c公司,a公司有利潤時,打到b公司,a公司交企業所得稅和個人所得稅么,b公司交企業所得稅和個人所得稅么
老師您好注冊新的公司步驟
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適