你好,是的,就是壞賬的當年計提金額
請問老師,這個永久性差異、可抵扣暫時性差異、應納稅暫時性差異,怎么判斷是加上還是減去?
老師請問這個可抵扣暫時性差異額就是壞賬準備金額嗎?應該是多少?這個是應納稅暫時性差異還是可抵扣暫時性差異呀?
利潤總額為什么要減去應納稅暫時性差異 我理解的是應納稅暫時性差異需要納稅的 應該加上去 可抵扣暫時性差異要減去
怎樣判斷遞延所得稅是應納稅暫時性差異還是可抵扣暫時性差異
應收賬款減值準備是應納稅暫時性差異,還是可抵扣暫時性差異?
老師,物流部使用的托盤計入銷售費用下面什么二級科目呢?
老師你好,公司向銀行貸款,貸款出的錢借給公司股東了,貸款產生的利息財務費用能否抵扣企業所得稅?
老師,所得稅匯算起一般申報和簡易申報區別在哪里
老師你好,公司向銀行貸款,貸款出的錢借給公司股東了,貸款產生的利息財務費用能否抵扣企業所得稅?
老師你好,公司向銀行貸款,貸款出的錢借給公司股東了,貸款產生的利息財務費用能否抵扣企業所得稅?
老師,在現行的稅法和公司法的要求下,公司股東還可以跟公司借錢嗎,就是公戶往股東私戶轉錢,過一段時間,股東私戶再還給公戶,這樣操作還可以嗎
運輸公司,進項票通行費過高,開的也有別的公司的車的進項,現在國稅局有個核查任務,說通行費過高,不是本公司車輛通行費作廢,再補交增值稅,可以嗎?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
謝謝老師 這個表的數據是余額 所以暫時性差異額也是這個金額吧?所以這個是可抵扣暫時性差異嗎
要以發生額為準去計算本期,期末余額可以作為遞延所得稅資產的參考,用倒擠法去計
好的 謝謝老師!
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