你好 如果沒(méi)有其他的銷售額 增值稅負(fù)數(shù)申報(bào) 留底 附加稅0 印花稅0 以后抵扣
老師,11月申報(bào)期重復(fù)申報(bào)了一筆沒(méi)收押金的收入41120元,12月在申報(bào)增值稅的時(shí)候能不能在未開(kāi)具發(fā)票填寫(xiě)負(fù)數(shù)金額,進(jìn)行紅沖收入?
老師請(qǐng)問(wèn),我12月沖了一筆7月的營(yíng)業(yè)收入10000多,因?yàn)橹皶?huì)計(jì)做錯(cuò)了賬,現(xiàn)在利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本月金額是負(fù)數(shù),7月的時(shí)候這筆收入也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票。我們公司是小規(guī)模納稅人。7月的已經(jīng)在10月申報(bào)了。這種情況怎么填財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅報(bào)表呢?謝謝
老師們好,我公司是一般納稅人,上月因有10萬(wàn)的未開(kāi)票收入,在增值稅申報(bào)表中未開(kāi)具發(fā)票收入那填了10萬(wàn)的收入,然后本月開(kāi)具了這個(gè)10萬(wàn)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)如何申報(bào)報(bào)表?謝謝
本月有一筆紅字發(fā)票,開(kāi)具后收入為負(fù)數(shù)了,增值稅及其他小稅種如何申報(bào),都填入該負(fù)數(shù)收入嗎? 謝謝老師解答!
老師好!請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人4—6月份收入為負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表改如何填寫(xiě)呢?開(kāi)了一張負(fù)數(shù)發(fā)票還有一張正數(shù)發(fā)票
勞務(wù)合同可以按工資薪金申報(bào)個(gè)人所得稅嘛?
勞務(wù)合同與勞動(dòng)合同有什么不同,怎么區(qū)分呀?
收匯時(shí),匯率可按收匯當(dāng)天的,也可按月初第一個(gè)工作日的,如后者的話,是出口那個(gè)月的還是收匯那個(gè)月的月初笫一個(gè)工作日呢?
中級(jí)題庫(kù),什么時(shí)候更新25年內(nèi)容
收匯時(shí),匯率按哪天的?
合伙企業(yè)開(kāi)發(fā)票有什么稅種,可以享受哪些優(yōu)惠政策呀?
收匯時(shí),匯率按哪天的?
請(qǐng)問(wèn)老師,老板讓我虛開(kāi)10萬(wàn)的增值稅專用發(fā)票,給對(duì)方單位抵稅,對(duì)方單位給老板幾千塊錢,老板堅(jiān)持讓我開(kāi),我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該如何說(shuō)服老板,虛開(kāi)發(fā)票的邏輯老師可以說(shuō)下嘛
合伙企業(yè)的法人能按工資薪金申報(bào)嘛,還是只能給法人按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)呀?
收匯時(shí),匯率按哪天的?
附加稅印花稅是不是一直零申報(bào)至抵扣完該筆負(fù)數(shù)收入
附加稅,你的增值稅抵扣了附加稅,跟著抵扣,不用單獨(dú)做賬務(wù)處理的。
也不用體現(xiàn)申報(bào)。印花稅是這么做的。
好的謝謝您
不用客氣 周末愉快