你好 收到退稅款,借銀行,貸進項轉出
老師,我一直沒搞明白,留抵退稅這個問題,比如說我有12萬的留抵稅額申請退稅,國家到了5月退還給公司了,哪5月我公司開出15萬的銷項稅額,5月只有2萬的進項稅額,是不是交增值稅15-2萬=13萬呀
請問,公司賬上進項稅余額有-40萬,5月份留底退稅退了退了35萬,應該怎么做賬
申請了留底退稅,我怎么做賬,我賬上目前是應交稅費進項稅額借方余額,未交增值稅也有余額
公司進項留抵退稅退了四十多萬,銀行收到錢該怎么做這筆賬
我們公司上個月有留底稅為了不退稅,稅務局喊進項稅額轉出,那6月份的賬怎么做
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
做完這個分錄之后進項稅余額沒有變化,還是-40萬,是對的嗎
進項留抵退稅就影響。留底的稅額。
不太明白,能說的詳細一點嗎
進項留抵有40,退回來35,進項留抵剩下5了。
但是做了分錄借銀行存款35萬,貸進項稅額轉出35萬,進項稅額的余額還是40萬,這是不是說明分錄做錯了,或者是少做了
你期末不得把進項的余額轉到轉出未交增值稅,然后沒有余額嗎?
之前沒有轉過
那就把這個科目結轉屏做一個分錄就行了。
借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 是嗎
借轉出未交增值稅。貸進項稅額。 這是你每個月結轉進項科目的分錄。
。每個月進項稅額,這個科目沒有余額的。
那如果之前一直沒做,現在怎么辦呢?
給你寫結轉的分錄了,抄上還可以了