你好,委托加工物資連續生產應稅消費品,消費稅的分錄是 借:應交稅費—應交消費稅,貸:銀行存款?
委托加工物資收回后直接用于銷售或用于生產非應稅消費品的存貨,受托方代扣代繳部分消費稅直接計入“委托加工物資”(借方)。請問:這部分消費稅就不通過稅金及附加科目反應,那稅金及附加豈不是會少了委托加工物資這部分消費稅的金額?
委托加工物資屬于應稅品,收回來繼續加工,那后續消費稅怎么計算,是把委托加工環節產生的消費稅加進去,還是只你根據收回來后產生的成本來計算
委托加工物資連續生產應稅消費品會計分錄,那個消費稅怎么沖減?會計分錄
委托加工物資業務1甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,甲公司委托乙公司加工一批應交消費稅的半成品,收回后用于連續生產應稅消費品。甲公司發出原材料實際成本為210萬元,支付加工費6萬元、增值稅0.78萬元、消費稅24萬元。假定不考慮其他相關稅費,①請編制發出物資委托加工的分錄。②請編制支付加工費會計分錄。③請編制支付消費稅會計分錄。④請編制加工結束收回加工物資會計分錄。帶金額
如果偉同家公應稅消費品收回后繼續用于生產應稅消費品的,那么支付消費稅時編制的會計分錄有a借委托加工物資b,借應交稅費應交消費稅c貸銀行存款d貸應付賬款e借原材料
老師,四月份給客戶開的發票,現在還可以作廢嗎?
老師,賬面上其他應付款-法人和其他應收款-法人可以對沖嗎?
這道題中的營業外支出0.352怎么計算出來的???
公司采購一臺機器人6.8萬作為項目備用機,這個 進項可以正常抵扣的了?機器在自己公司入賬固定資產?每月折舊?
比如我A產品進價600,B產品進價400,然后AB兩樣組合一起賣售價為4000,開票時,AB兩樣產品各自占的金額是多少呀
25題問的是應計提的存貨疊加準備,為啥不是D而是-2呢?@樸老師
有幾個問題老師,我們是小規模企業,1.去年個人給我們公戶打款,今年五月讓我們給他開發票,發給我一個公司的的開票信息,能開嗎?2.我們做賽事課程服務的,開票類目開現代服務*賽事服務可以嗎?,3.還有我們老板說讓我們部分沒開的預收款做無票收入了怎么做呢?會計分錄怎么做?
一般納稅人上個月開票發現問題,這個月要紅沖,影響5月報稅嗎?
收到的農產品免稅發票,應該怎么做賬?
老師您好固定資產原值480萬21年1月購入、算月折舊額和年折舊額怎么算呢