?你好 ;? ?借應付賬款貸銀行存款 ;? 借研發支出 -資本化支出? ?貸? ?應付賬款。? ?你研發出來是 軟件還是產品 ?? ?
請教老師,公司做醫學檢驗檢測的(取得收入時收取技術咨詢服務費),現收到財政局給的科技研發項目經費,收到時借銀行存款,貸專項應付款;購買材料借原材料貸銀行存款;【領用時借主營業務成本貸原材料;因為現在沒有產生收入,所以月末是借研發支出,貸主營業務成本,同時結轉管理費用-研發費用,貸研發支出-費用化支出;還是直接在領用時借研發支出-費用化,貸原材料呢,然后月末再結轉到管理費用?】支付費用借研發支出貸銀行存款,月末結轉管理費用;那么專項應付款科目什么時候結轉,發生當期轉還是年末或結題時一次性轉
我公司是高新企業,為某公司提供一個項目服務,開的信息技術服務的發票,我計入借應收賬款貸其他業務收入了,然后我公司又從另一個公司買了這項服務,另一個公司也開給我們信息技術服務的發票了,老板的意思是計入研發費用可以加計扣除申請補貼,這樣能行嗎?那其他業務收入不就沒成本了嗎?應該如何處理?
老師,我們是房地產企業,工地電費我們公司一直交著,我記賬時,來票借:開發成本-開發間接費用,應交稅費-進項,貸:應付賬款。支付時借:應付賬款,貸:銀行存款,后來按月制了電費分割單,之前支付的電費,對方把款給我轉到戶上來了,這電費收入后期我怎么入賬呢?麻煩老師給指導一下
各位老師救救孩子吧,我公司之前開展了一個研發的項目,然后從另外一個公司請了技術服務咨詢,對方說開票開研發和技術服務費,款項我支付給了對方,未收票,是計入借預付賬款還是應付賬款,貸銀行存款,收到票后怎么做分錄,是借研發費用-費用化支出,貸:應付或預付?還是直接結轉成本
老師好!相關開發項目的研發支出,我入賬時都做了借研發支出,貸現金或銀行存款。其中這個項目的開發,有一部分技術外包給其他機構了,機構已開部分發票已入賬,還剩下一半未開票也未付款,但是這個研發已達到預定可使用狀態,是不是應該轉為無形資產了?是轉入研發支出科目的金額,還是連同未開票的金額一起轉入無形資產?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
我們是研究開發循環動力設備研究項目
?你好; 主要是研究出來干嘛的 ;? ?會形成資產這些不或者專利? ?
我們有另外一個項目就是給對方提供這個的技術服務,然后現在從這家請了技術人員提供技術咨詢服務
?你好 ;? ?那你 這樣到時轉主營業務成本去? ;? ?取得錢做主營業務收入? ?
我們和a簽訂的合同就是提供這個設備的技術服務,不會有資產,只是提供技術,然后現在基于這個合同,我們的技術人員專業度不夠,就從c公司付費提供技術服務,在開展a的合同技術,然后現在是c開票給我們
那是現在付款,借:應付,貸:銀行,收到票,借:研發-費用化支出,貸:應付,然后后期取得a公司的費用,有了主營業務收入當月并結轉成本,是這樣嗎老師
?你好 ;? 是的。 就是專業來處理分錄的。 對的??
然后老師,再問一下,因為a公司這個項目有4期,第一期已經付了錢,當時沒結轉成本,然后現在這個c公司的費用是第一期的,我可以等到a公司付款第二期的時候,再把支付給c公司1.2期費用一起結轉嘛
?你好 ; 你可以按期來結轉 ; 如果之前沒有結轉的 可以補結轉的;? ??
補結轉的分錄怎么做啊老師
第一期是去年11月,現在補要緊嗎
?你好;? ?分錄都是一樣的哈 ; 只是 摘要自己寫清楚結轉什么時候的? 成本即可? ? ;跨年了就得走以前年度損益調整做 補結轉了? ?
補結轉會影響要補交稅什么的嗎
你好; 補結轉成本; 會影響利潤和所得稅的;? ?你會 少繳納所得稅的? ?
我現在補借:以前年度損益,貸:庫存商品,是可以沖抵本期 的利潤對嗎
?你好 ;? ?沖期初的利潤; 不是本年的?
好的謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好? ?