你好 某企業(yè)核算批準(zhǔn)后的存貨毀損凈損失,下列各項(xiàng)中,計(jì)入管理費(fèi)用的是() D管理不善造成的損失
20.存貨發(fā)生盤虧及毀損,按管理權(quán)限報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后,下列賬務(wù)處理正確的有(A)。A.對(duì)于入庫(kù)的殘料價(jià)值,記入“原材料”科目B.對(duì)于應(yīng)由保險(xiǎn)公司和過(guò)失人的賠款,記入“其他應(yīng)收款”科目C.扣除殘料價(jià)值和應(yīng)由保險(xiǎn)公司、過(guò)失人賠款后的凈損失,屬于一般經(jīng)營(yíng)損失的部分,記入“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目D.扣除殘料價(jià)值和應(yīng)由保險(xiǎn)公司、過(guò)失人賠款后的凈損失,屬于非常損失的部分,記入“營(yíng)業(yè)外支出”科目
下列各項(xiàng)中,關(guān)于企業(yè)原材料盤虧及毀損會(huì)計(jì)處理表述正確的是(b ). A:保管員過(guò)失造成的損失,計(jì)入管理費(fèi)用 B:因臺(tái)風(fēng)造成的凈損失,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出 C:應(yīng)由保險(xiǎn)公司賠償?shù)牟糠?計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 D:經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成的凈損失,計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本。請(qǐng)問(wèn):為什么a選項(xiàng)錯(cuò)誤,難道不是計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
甲公司某月月末庫(kù)存A產(chǎn)品300件,每件實(shí)際成本為1萬(wàn)元。本月末A產(chǎn)品的市場(chǎng)售價(jià)為1.2萬(wàn)元/件,預(yù)計(jì)銷售過(guò)程中還將發(fā)生銷售費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)0.4萬(wàn)元/件。假定不考慮其他因素,則A產(chǎn)品本月應(yīng)計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的金額為()萬(wàn)元。A:20B:40C:60D:80下列各項(xiàng)中,存貨盤虧損失報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的是()。A:自然災(zāi)害造成的凈損失B:收發(fā)計(jì)量差錯(cuò)造成的凈損失C:計(jì)算錯(cuò)誤造成的凈損失D:管理不善造成的凈損失
某企業(yè)核算批準(zhǔn)后的存貨毀損凈損失,下列各項(xiàng)中,計(jì)入管理費(fèi)用的是()。A:由自然災(zāi)害造成的損失B:應(yīng)由保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)賠償?shù)膿p失C:應(yīng)由責(zé)任人賠償?shù)膿p失D:管理不善造成的損失某增值稅一般納稅人因管理不善毀損庫(kù)存原材料一批,其成本為200萬(wàn)元,經(jīng)確認(rèn)應(yīng)轉(zhuǎn)出的增值稅稅額為26萬(wàn)元;收回殘料價(jià)值8萬(wàn)元,收到保險(xiǎn)公司賠償款112萬(wàn)元。不考慮其他因素,經(jīng)批準(zhǔn)企業(yè)確認(rèn)該材料毀損凈損失的會(huì)計(jì)分錄是()。(答案中的金額單位用萬(wàn)元表示)A:借:營(yíng)業(yè)外支出106B:借:管理費(fèi)用106C:借:營(yíng)業(yè)外支出80D:借:管理費(fèi)用80
(2016年)某企業(yè)核算批準(zhǔn)后的存貨毀損凈損失,下列各項(xiàng)中,計(jì)入管理費(fèi)用的是()。A由自然災(zāi)害造成的損失B應(yīng)由保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)賠償?shù)膿p失C應(yīng)由責(zé)任人賠償?shù)膿p失D管理不善造成的損失
老師好,我們公司要搬家,我在四月分支付了2025年9-12月的房租和物業(yè)費(fèi),還有裝修管理費(fèi),以上費(fèi)用都沒(méi)有給發(fā)票,,發(fā)票后期會(huì)給開(kāi)但我們銀行已全部支付,我應(yīng)該怎么做賬呢,需要完整的分錄
請(qǐng)問(wèn)發(fā)現(xiàn)去年運(yùn)保費(fèi)的發(fā)票做了銷售費(fèi)用,今年調(diào)賬可以增加今年的費(fèi)用嗎?還是記未分配利潤(rùn)調(diào)增去年的利潤(rùn)?
老師,我們銷售的貨物我申報(bào)了未開(kāi)票收入,但是客戶一直未付款老板不讓開(kāi)發(fā)票給他們,這個(gè)申報(bào)的未開(kāi)票?時(shí)間限制的嗎
老師,我們是一般納稅人,收到退付個(gè)稅手續(xù)費(fèi)21.23元,要用21.23除以1.06再乘以0.06來(lái)交增值稅嗎
老師好,生活美容服務(wù)養(yǎng)生服務(wù),主要是做身體,減肥美容之類的,目前是個(gè)體想轉(zhuǎn)為公司,請(qǐng)老師給點(diǎn)見(jiàn)意
老師,一個(gè)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易征收,除了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,其他費(fèi)用發(fā)票能正常抵扣吧?
老師,出口退稅企業(yè),不能夠視同內(nèi)銷的是不是就是要開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的稅
我們公司是個(gè)貿(mào)易公司,最近接到稅管員通知,讓將手里的紙質(zhì)發(fā)票作廢,我們已經(jīng)通過(guò)開(kāi)票軟件將之前的紙票作廢了,但是今天又接到通知,讓同時(shí)作廢相應(yīng)的發(fā)票種類,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)種類在哪里作廢呀?
我們公司去年賣了車,今年稅務(wù)局說(shuō)高買低賣,要我們補(bǔ)收入,更正去年增值稅申報(bào)表補(bǔ)稅,那我去年的財(cái)務(wù)報(bào)表是否需要同步更正。
老師公司24年個(gè)稅去年12月份的我多申報(bào)了7000,然后員工多交了個(gè)稅70來(lái)元,但25年1月發(fā)12月的工資只發(fā)了2000剩下的5000在今年4月才發(fā)放給員工,我這次申報(bào)4月的個(gè)稅該怎么申報(bào)呢?