你好!可以的。可以差額征收
老師,去年11用于出口退稅的進項發票勾選成了進項抵扣了,分錄也做了借庫存商品20707.96,應交稅費-增值稅-進項稅額2692.04貸應付賬款23400,今年1月增值稅報表做了進項稅額轉出,用于出口退稅,老師把轉出分錄和用于出口退稅分錄詳細寫一下吧
老師您好,一般納稅人企業月度要申報增值稅個稅季度要申報企業所得稅財務報表其余的如果沒有稅費種認定的情況依據發生有需要就申報對嗎
老師 請問企業所得稅需要計提嗎
稅務UK是不是每個月都要自己申領發票,需要報完稅才能申領嗎
進口貨物繳納的增值稅,消費稅怎么做賬務處理
本月合計 余額 怎么填 是本月合計的借方減去本月合計的貸方嗎
老師好! 我在一般納稅人期間取得專票,用于正常項目(非免稅、簡易計稅項目),但專票的業務發生時間是小規模期間,請問這張專票可以進行抵扣嗎?
當月收到的專票已入賬但是未在稅務系統抵扣進項,可以在次月抵扣么
應交稅費-應交個人所得稅借方余額23.7,該員工已辭職扣不回來了,怎么處理
我們做高企,合同金額20000,銀行付款也是20000.當時服務沒有做,先做了一個服務是1200的,還有18800的款暫時不退 這個分錄怎么做
小規模也可以開5%的稅率嗎?不是開3%的嗎
你好!?小規模納稅人提供勞務派遣服務,選擇全額征稅方式的,適用征收率為3%;選擇差額征稅方式的,征收率為5%
那差額征收好還是全額征稅收呢?差額征稅的話那票開法是怎樣的呢?
你好!說起來還是差額征收開票稅少。 第一步:點擊【發票填開】-【增值稅普通發票】-進入發票填開界面點擊左上角選【差額征稅】。 ? 第二步:雙擊選擇購買方信息、然后雙擊選擇應稅服務名稱,此時彈出【差額設置】界面,錄入“含稅銷售額”(全部價款和價外費用)和“扣除額”,點擊【確定】系統自動計算不含稅金額和稅額。 ? 第三步:確認填寫的信息無誤,點擊【開具】。開具成功能,預覽發票時,【備注欄】自動打印“差額征稅”字樣。
我現在要開專票哦
你好!專票普通發票,都是一樣的操作
好的,還有我公司是勞務派遣公司可以開貨物名稱是工人工資的普票嗎?老師
你好!可以的。可以開