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A公司為一家生產性企業,財務制度健全,可以提供稅局所需各種會計資 料。假設該公司2021年銷售收入為480萬元,可抵扣購進金額300萬元,以上金額均不含稅,增值稅稅率為13%。請問該如何籌劃,使得該公司繳納的稅負較少。

2022-06-08 12:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-08 13:14

你好,1.可以提前采購2022年所需的材料成本,來抵扣2021年的增值稅。2.如果公司有研發費用,可以把一部分支出列入研發費用,研發費用可以加計扣除,減少企業所得稅扣除

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你好,1.可以提前采購2022年所需的材料成本,來抵扣2021年的增值稅。2.如果公司有研發費用,可以把一部分支出列入研發費用,研發費用可以加計扣除,減少企業所得稅扣除
2022-06-08
你好,1.可以提前采購2022年所需的材料成本,來抵扣2021年的增值稅。2.如果公司有研發費用,可以把一部分支出列入研發費用,研發費用可以加計扣除,減少企業所得稅扣除
2022-06-08
1)假設一般納稅人,應交增值稅=550/1.13*13%-350/1.13*13%=23.01萬元 小規模 550/1.03*3%=16.02 比較后,應選擇小規模 2小問也是同樣的計算與分析
2021-04-19
你好,一般納稅人增值稅450*13%-300*13%=19.5 小規模增值稅450*3%=13.5 小規模合適
2022-03-26
你好,從增值稅角度來看可以合并,合并后成為一般納稅人,取得進項進行抵扣,稅負率=((400%2B300)-(350%2B250))*13%/700,低于小規模納稅人3%稅負
2022-03-15
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