你好;? 你認(rèn)證了做? 借進(jìn)項稅 貸? ?應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 待抵扣進(jìn)項稅額 ; 然后月末結(jié)轉(zhuǎn)? ?借銷項稅 ;? 應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸? ? ?進(jìn)項稅。? 這樣就留抵了? ?
上個月我把沒有勾選認(rèn)證的稅額放在了“應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進(jìn)項稅”里面,這個月勾選認(rèn)證了,是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)出來:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)叫增值稅-待抵扣進(jìn)項稅?摘要是:結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項稅,沒有任何附件。
老師,3月份記到待抵扣進(jìn)項稅額,6月份認(rèn)證抵扣,可6月份賬上沒有把待抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額,現(xiàn)在要調(diào)整怎么調(diào)?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
老師,上個月有進(jìn)項,我沒認(rèn)證,做賬借方是,應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 待抵扣進(jìn)項稅額55000,這個月有銷項,稅額32000,我應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,請問假如這個月有進(jìn)項回來,但是還沒有抵扣,是做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項,借 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,貸 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額,抵扣了,做認(rèn)證進(jìn)項稅額,借 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額,貸 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,是這樣的嗎
上個月做待認(rèn)證進(jìn)項稅額,借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額),這個月進(jìn)項認(rèn)證并做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎樣去寫分錄呀?
老師,我以前是代賬公司會計,在家?guī)匏奈迥炅耍胂到y(tǒng)的學(xué)習(xí)實操工作中的財務(wù)知識,有推薦的課程嗎
老師你好,我想問一下135這個題目的第五問為什么答案里面1-6月的凈利潤在時間權(quán)重是5/12,不是6/12
如果公司25年注冊,資本未到位。26年向銀行借款,那所發(fā)生的利息支出可以抵扣嗎
生產(chǎn)出口企業(yè)什么時候開發(fā)票,是報關(guān)單結(jié)關(guān)后嗎?
房地產(chǎn)甲方購買的苗木款7700元,怎么做會計分錄?
在填匯算清繳利息支出時,債權(quán)性投資與其權(quán)益性投資比列為:金融5:1,那么公司注冊資金為10,2023年借了50,然后到了年底還有20沒還,2024年借了45,還了15,還有30沒還,那么2024年這個公司的債權(quán)性投資與其權(quán)益性投資比列是多少,怎么算的
廣發(fā)銀行,和紫金保險公司是金融機(jī)構(gòu)嗎
收到個體戶在12月份稅務(wù)總開具的標(biāo)注有有代扣代繳字樣個稅的一張發(fā)票,企業(yè)一直沒有代扣,請問現(xiàn)在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經(jīng)費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發(fā)還是應(yīng)發(fā)
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發(fā)票,該怎么做賬,報稅?
老師,月末是借銷項稅額嗎?
老師,進(jìn)項大于銷項了,應(yīng)該是借方為轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
你好 ; 是的。? 你把銷項稅貸方的余額轉(zhuǎn)借方去;? 是的?
老師,那期末借方為轉(zhuǎn)出未交增值稅,那不是要交稅嗎?進(jìn)項大于銷項啊?
?你好 ;? ?借方表示留底 。 貸方才表示你需要繳納的增值稅? ?