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實訓資料:某白酒生產企業為增值稅一般納稅人,適用13%的增值稅稅率。2019年5月,其發生以下業務:(1)向某煙酒專賣店銷售糧食白酒15噸,開具增值稅普通發票,取得含稅收人200萬元,另收取品牌使用費30萬元、包裝物租金2萬元。(2)提供8萬元的原材料,委托乙企業加工散裝藥酒1000千克。收回時向乙企業支付不含增值稅的加工費1萬元,乙企業已代收代繳消費稅。(3)委托加工藥酒收回后,將其中900千克散裝藥酒加工成瓶裝藥酒1800瓶,以每瓶不含稅價格100元通過非獨立核算門市部銷售完畢;將剩余的100千克散裝藥酒作為福利分給職工,同類藥酒的不含稅銷售價格為每千克150元。會計分錄!!!

2022-06-07 11:20
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-07 13:08

1借銀行存款232 貸主營業務收入200 應交稅費應交增值稅銷項稅32

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齊紅老師 解答 2022-06-07 13:08

借稅金及附加41.5 貸應交稅費應交消費稅41.5

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齊紅老師 解答 2022-06-07 13:09

2借委托加工物資8 貸原材料8

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齊紅老師 解答 2022-06-07 13:09

借委托加工物資1 應交稅費應交增值稅進項稅額0.13 貸銀行存款1.13

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齊紅老師 解答 2022-06-07 13:09

代扣代繳消費稅的計算是 (20+1)/(1-0.1)*0.1=2.33

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齊紅老師 解答 2022-06-07 13:10

3借銀行存款203400 貸主營業務收入180000 應交稅費應交增值稅銷項稅23400

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齊紅老師 解答 2022-06-07 13:11

借稅金及附加18000 貸應交稅費應交增值稅消費稅18000

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齊紅老師 解答 2022-06-07 13:11

借應付職工薪酬12300 貸庫存商品10000 應交稅費應交增值稅銷項稅1300 應交消費稅1000

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1借銀行存款232 貸主營業務收入200 應交稅費應交增值稅銷項稅32
2022-06-07
你好,計算中,請稍后
2021-10-28
計算甲企業本月應繳納的消費稅 (200%2B50%2B20)/1.13*20%%2B20*2000*0.5/10000%2B1800*100*10%%2B150*100*10%
2022-12-16
同學你好 那哪些事定額的呢
2022-12-16
你好需要計算做好了發給你
2020-11-08
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