你好 1、A產品 總成本=1000 40件簽訂合同:單價可變現凈值=(11-0.5)=10.5大于成本10,不用跌價 60件沒簽訂合同:可變現凈值=60*(10.2-0.5)=582,跌價余額=60*10-582=18 2018年12月31日A產品應計提的跌價準備=18-(30-20)=8 2、B配件 可變現凈值=50*(10.2-0.5-2)=385 成本=400 2018年12月31日B配件應計提的跌價準備=400-385=15
2013年12月31日,甲公司存貨的賬面價值為1390萬元,其具體情況如下:? A產品100件,每件成本為10萬元,賬面成本總額為1000萬元,其中40件已與乙公司簽訂不可撤銷的銷售合同,銷售價格為每件11萬元,其余A產品未簽訂銷售合同。 A產品2013年12與31日的市場價格為每件10.2萬元。 預計銷售每件A產品需要發生的銷售費用及相關稅金0.5萬元。 2013年1月1日,存貨跌價準備余額為30萬元(均為對A產品計提的存貨跌價準備),2013年對外銷售A產品轉銷存貨跌價準備20萬元。 要求:(1)計算A產品本期應計提的存貨跌價準備金額。 (2)編制甲公司2013年12月31日計提或轉回存貨跌價準備的會計分錄。
2.(8分)[資料]2018年12月31日,甲公司存貨的賬面價值為1 390萬元,其具體情況 (1)A產品100件,每件成本10萬元,賬面總成本1 000萬元,其中,40件已與乙公司簽訂不可撤銷的銷售合同,銷售價格為每件11萬元,其余未簽訂銷售合同。 (2)A產品2018年12月31日的市場價格為每件10.2萬元,預計銷售每件A產品需要發生的銷售費用及相關稅金為0.5萬元。 (3)B配件50套,每套成本為8萬元,賬面總成本400萬元。B配件是專門為組裝A產品而購進的。50套B配件可以組裝成50件A產品。B配件2018年12月31日的市場價格為每套9萬元。將B配件組裝成A產品,預計每件還需發生加工成本2萬元。 (4)2018年1月1日,存貨跌價準備余額為30萬元(均為對A產品計提的存貨跌價準備),2018年甲公司不動產建造領用A產品轉銷的存貨跌價準備20萬元。 [要求]分別計算2018年12月31日A產品、B配件應計提的跌價準備。
2013年12月31日,甲公司存貨的賬面價值為1390萬元,其具體情況如下:A產品100件,每件成本為10萬元,賬面成本總額為1000萬元,其中40件已與乙公司簽訂不可撤銷的銷售合同,銷售價格為每件11萬元,其余A產品未簽訂銷售合同。A產品2013年12與31日的市場價格為每件10.2萬元。預計銷售每件A產品需要發生的銷售費用及相關稅金0.5萬元。2013年1月1日,存貨跌價準備余額為30萬元(均為對A產品計提的存貨跌價準備),2013年對外銷售A產品轉銷存貨跌價準備20萬元。要求:(1)計算A產品本期應計提的存貨跌價準備金額。(2)編制甲公司2013年12月31日計提或轉回存貨跌價準備的會計分錄。
單選題】甲公司20×7年12月31日庫存配件100套,每套配件的賬面成本為12萬元,市場價格為10萬元。該批配件可用于加工100件A產品,將每套配件加工成A產品尚需投入17萬元。A產品20×7年12月31日的市場價格為每件28.7萬元,估計銷售過程中每件將發生銷售費用及相關稅費1.2萬元。該配件此前未計提存貨跌價準備,甲公司20×7年12月31日該配件應計提的存貨跌價準備為()萬元。
2019年12月31日,甲公司存貨的賬面價值為1390萬元。根據有關規定,期末要對其計提跌價準備。【實訓材料】甲公司具體情況如下:(1)A產品100件,每件成本10萬元,賬面總成本1000萬元,其中,40件已與乙公司簽訂不可撤銷的銷售合同,銷售價格為每件11萬元,其余未簽訂銷售合同。A產品2019年12月31日的市場價格為每件10.2萬元,預計銷售每件A產品需要發生的銷售費用及相關稅金為0.5萬元。(2)B配件50套,每套成本為8萬元,賬面總成本400萬元。B配件是專門為組裝A產品而購進的。50套B配件可以組裝成50件A產品。B配件2019年12月31日的市場價格為每套9萬元。將B配件組裝成A產品,預計每件還需發生加工成本2萬元。(3)2019年1月1日,存貨跌價準備余額為30萬元(均為對A產品計提的存貨跌價準
老公哥注銷新公司成本財務處理
我們開的是紙質發票,但是我去看紅字發票的時候把紅字發票開成了電子的,這個怎么辦有影響嗎
二月份收到光伏電費,但是一直沒在建工程轉固定資產,第一季度已經報完稅了,這種情況怎么辦
老師,17-23年期間老板跟其他公司要了幾輛旅游車轉到公司名下(車輛行駛證上是公司名字)。但是這些年車子都是老板自己在用,要車的錢也沒有從公司轉出,都是老板自己跟對方私下交易的。2025年開始老板才開始把這這車用在公司做包車用。想問問,這些車子算公司的固定資產嗎?今年開始這些車子的收入算公司的業務收入嗎?
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杭州公司,申報個稅的時候,1月份將職工A設置為累計減除費用6萬,并且1-5月工資滿6萬,現在6月需要操作職工A離職,那對于他的工資個稅,還是可以累計減除6萬嗎?還是會怎么樣的?