你好,賬面不用處理的,賬面已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
問(wèn)題一3月有筆租賃發(fā)票,當(dāng)時(shí)做的租賃費(fèi),后稅審說(shuō)應(yīng)該是福利費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該轉(zhuǎn)出,10月調(diào)整,我科目怎么做啊,是不是就是借進(jìn)項(xiàng)的負(fù)數(shù),貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出啊 問(wèn)題二,金額只過(guò)賬生成財(cái)務(wù)報(bào)表了,沒(méi)有結(jié)賬。我發(fā)現(xiàn)他們有筆賬銷項(xiàng)做成了進(jìn)項(xiàng)貸方,還有個(gè)稅率選錯(cuò)了,金額沒(méi)錯(cuò),我可以直接反過(guò)賬給改了嗎
老師,我們11月收到預(yù)付的供應(yīng)商開(kāi)的發(fā)票,已認(rèn)證,并記賬,借成本、進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付款,12月對(duì)方開(kāi)了紅字,原因是開(kāi)票抬頭有誤。請(qǐng)問(wèn)我12月收到發(fā)票后,如何做分錄?記進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?如果進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是正數(shù)還是負(fù)數(shù)?我成本也做負(fù)的,沒(méi)法平賬了。還有,在報(bào)稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那里是不是也要填寫(xiě)這個(gè)金額。如果不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,做進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)的話,那和我的12月認(rèn)證抵扣勾選統(tǒng)計(jì)又不一致,請(qǐng)問(wèn)怎么辦
21年11月賬面做了一筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,借:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)金額,借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 負(fù)數(shù)金額,貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)金額,當(dāng)時(shí)申報(bào)表也報(bào)了轉(zhuǎn)出,賬面和報(bào)表是一致的。 之后,在22年4月發(fā)現(xiàn)去年11月實(shí)際是沒(méi)有轉(zhuǎn)出的,然后去稅局修改了21年的申報(bào)表,我想問(wèn)下,那對(duì)應(yīng)賬面應(yīng)該怎么做賬?
我們公司是一般納稅人企業(yè),上半年5月份公司來(lái)了一張夠車險(xiǎn)的進(jìn)項(xiàng)票,這張進(jìn)項(xiàng)票來(lái)了當(dāng)月就抵扣了。當(dāng)月做賬分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)貸:應(yīng)付賬款現(xiàn)在發(fā)票要退回去,并在11月已經(jīng)開(kāi)了紅字信息表給對(duì)方。不是涉及到已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出重新交稅嗎?11月這張開(kāi)了紅字信息表的發(fā)票入賬分錄如下對(duì)嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù)貸:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
老師,專項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣過(guò)了,20,21年的時(shí)候稅務(wù)局通知說(shuō)是假票,然后做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,就是比如說(shuō)原來(lái)的分錄是:借庫(kù)存商品100應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅13貸:應(yīng)付賬款13,后面進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,我就直接做上面那筆憑證的負(fù)數(shù)了,今年他要注銷了,這就導(dǎo)致我應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)很大很大,這個(gè)負(fù)數(shù)也不是說(shuō)對(duì)方?jīng)]有給我發(fā)票,就是之前進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,做的負(fù)數(shù)憑證,這個(gè)掛了大概有200萬(wàn),可以直接入到營(yíng)業(yè)外支出嗎,然后把賬平了
老師你好,我想問(wèn)一下135這個(gè)題目的第五問(wèn)為什么答案里面1-6月的凈利潤(rùn)在時(shí)間權(quán)重是5/12,不是6/12
老師,我以前是代賬公司會(huì)計(jì),在家?guī)匏奈迥炅耍胂到y(tǒng)的學(xué)習(xí)實(shí)操工作中的財(cái)務(wù)知識(shí),有推薦的課程嗎
老師你好,我想問(wèn)一下135這個(gè)題目的第五問(wèn)為什么答案里面1-6月的凈利潤(rùn)在時(shí)間權(quán)重是5/12,不是6/12
如果公司25年注冊(cè),資本未到位。26年向銀行借款,那所發(fā)生的利息支出可以抵扣嗎
生產(chǎn)出口企業(yè)什么時(shí)候開(kāi)發(fā)票,是報(bào)關(guān)單結(jié)關(guān)后嗎?
房地產(chǎn)甲方購(gòu)買的苗木款7700元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
在填匯算清繳利息支出時(shí),債權(quán)性投資與其權(quán)益性投資比列為:金融5:1,那么公司注冊(cè)資金為10,2023年借了50,然后到了年底還有20沒(méi)還,2024年借了45,還了15,還有30沒(méi)還,那么2024年這個(gè)公司的債權(quán)性投資與其權(quán)益性投資比列是多少,怎么算的
廣發(fā)銀行,和紫金保險(xiǎn)公司是金融機(jī)構(gòu)嗎
收到個(gè)體戶在12月份稅務(wù)總開(kāi)具的標(biāo)注有有代扣代繳字樣個(gè)稅的一張發(fā)票,企業(yè)一直沒(méi)有代扣,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么處理,可以讓他個(gè)人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按工資薪金來(lái)扣,這里的工資薪金是實(shí)發(fā)還是應(yīng)發(fā)
22年4月我賬面沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出啊,只是去改了申報(bào)表,我就是想知道4月那我賬面要怎么做賬。庫(kù)存商品和應(yīng)付帳款總要調(diào)回來(lái)吧,去年做錯(cuò)了
你好,你去年已經(jīng)做了不是嗎?
去年做了,今年做了,申報(bào)不需要再調(diào)。
我去年賬上做了轉(zhuǎn)出分錄,我今年沒(méi)做啊,我就是問(wèn)今年去改了去年的申報(bào)表了,那賬上怎么做
借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)付帳款 然后這個(gè)是紅沖去年的,然后再做今年的借應(yīng)付賬款貸,庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
去年你已經(jīng)紅沖過(guò)一次了,現(xiàn)在需要紅沖,然后在做正確的。
紅沖去年做的,這個(gè)我可以理解,可是為什么還要做借應(yīng)付賬款,貸庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?實(shí)際我21年11月是沒(méi)有轉(zhuǎn)出的。
21年11月賬面做了一筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,借:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)金額,借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 負(fù)數(shù)金額,貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)金額, 這個(gè)分錄在11月份實(shí)際沒(méi)有做,你以為做了,實(shí)際并沒(méi)有做,是這個(gè)意思嗎?
這就是我11月做賬做的轉(zhuǎn)出分錄啊。可是今年發(fā)現(xiàn)去年11月我們是不需要做轉(zhuǎn)出的,可是當(dāng)時(shí)賬上做了。
今年改了去年的申報(bào)表,那賬上要怎么做賬。
當(dāng)時(shí)賬上做了,你現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,要么紅沖之前的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后再做一次進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,要么就直接不用做,累積起來(lái)是一致的就行。
上面給你寫(xiě),紅沖之前進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,然后又做了一遍,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
今年紅沖掉11月做的那筆分錄了,為什么還要再做一次進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢?這樣庫(kù)存商品和應(yīng)付賬款就不對(duì)了啊
我覺(jué)得很奇怪
你好,你第一個(gè)看一下,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是在借方,這個(gè)是紅沖的相反的分錄。
然后又做了一次進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出是在貸方,這個(gè)才是真正的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
之前賬上相當(dāng)于是多做了需要紅沖,然后你在今年四月份又做了一次進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出才做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)理解嗎。
比如說(shuō)本來(lái)倉(cāng)庫(kù)有10塊錢,11月做錯(cuò)轉(zhuǎn)出了還有8塊,然后到今年4月調(diào)整賬上應(yīng)該是10塊調(diào)回來(lái)才對(duì)啊,可是你說(shuō)要做兩筆分錄不就是沒(méi)調(diào),還是8塊嘛
你舉的這個(gè)例子不恰當(dāng),比如發(fā)票金額是8 稅額2 合計(jì)10 借庫(kù)存商品-8 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-2 貸應(yīng)付賬款-10
11月份做的這個(gè),但是你申報(bào)給稅務(wù)局的報(bào)表沒(méi)有這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 四月份才做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
就是你的分錄提前做了。 對(duì)于分錄提前做的,你是不是應(yīng)該哄沖借庫(kù)存商品8 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2 貸應(yīng)付帳款10 然后借應(yīng)付賬款10 貸庫(kù)存商品,8 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2
借庫(kù)存商品-8 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-2 貸應(yīng)付賬款-10 11月份我做的這個(gè),11月申報(bào)給稅務(wù)局的報(bào)表我也是有報(bào)轉(zhuǎn)出的,是今年四月去改了21年11月的申報(bào)表,然后11月申報(bào)表中轉(zhuǎn)出才沒(méi)有的。
我不是提前做,而是多做了11月的那筆分錄。
借應(yīng)付賬款10 貸庫(kù)存商品,8 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2 現(xiàn)在只需要做這一個(gè)就可以的。
如果這樣做的話,我22年4月申報(bào)表當(dāng)期是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,這樣不就影響我4月數(shù)據(jù)了嘛
你好,怎么會(huì)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?四月份做上面的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,我上面給你寫(xiě)了分錄,貸方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出應(yīng)該貸方,不是放到借方負(fù)數(shù)。
我的意思是報(bào)給稅務(wù)局22年4月的申報(bào)表是沒(méi)有報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,而4月的賬面做了轉(zhuǎn)出的分錄,這個(gè)轉(zhuǎn)出是沖21年11月的分錄產(chǎn)生的,導(dǎo)致4月報(bào)稅和賬上不一致
沒(méi)關(guān)系 最后累計(jì)一致就可以 當(dāng)時(shí)你就不應(yīng)該反結(jié)賬修改 現(xiàn)在你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在21年然后你賬上的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在22年