您好,計(jì)算過(guò)程如下 工資薪金預(yù)繳個(gè)稅=(12000*12-1600*12-1000*12-1000*12-5000*12)*10%-2520=1560 勞務(wù)報(bào)酬預(yù)繳個(gè)稅=10000*(1-20%)*20%=1600 稿酬預(yù)繳個(gè)稅=20000*(1-20%)*(1-30%)*20%=2240 預(yù)繳個(gè)稅合計(jì)=2240+1600+1560=5400 匯算清繳個(gè)稅=(12000*12+10000*(1-20%)+20000*(1-20%)*(1-30%)-1600*12-1000*12-10000*12-5000*12-13000)*10%-2520=2180 匯算清繳應(yīng)退個(gè)稅=5400-2180=3220
假定某居民個(gè)人于2019年取得如下所得:(1)每月應(yīng)發(fā)工資均為10000元,每月減除費(fèi)用5000元,“三險(xiǎn)一金”等專(zhuān)項(xiàng)扣除為1500元,從1月起享受子女教育專(zhuān)項(xiàng)附加扣除1000元,沒(méi)有減免收入及減免稅額等情兒況。全年工資已預(yù)扣繳個(gè)人所得稅900元。(2)5月份取得勞務(wù)報(bào)酬所得5000元。(3)8月份取得稿酬所得20000元。(4)申報(bào)2019年度大病醫(yī)療支出20000元。計(jì)算應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額及匯算清繳應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額。
假定某居民個(gè)人于2019年取得如下所得(1)每月應(yīng)發(fā)工資均為10000元,每月減除費(fèi)用000元,“三險(xiǎn)一金”等專(zhuān)項(xiàng)扣除為1500元,從1月起享受子女教育專(zhuān)項(xiàng)附加扣除1000元,沒(méi)有減免收入壓減免稅額等情況。全年工資已預(yù)扣繳個(gè)人所得稅900(2)5月份取得勞務(wù)報(bào)酬所得5000元(3)8月份取得稿酬所得20000元。(4)申報(bào)2019年度大病醫(yī)療支出20000元。計(jì)算應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額及匯算清繳應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額。
某居民個(gè)人2019年取得如下所得: (1)每月應(yīng)發(fā)工資均為12000元,“三險(xiǎn) 金"等專(zhuān)項(xiàng)扣除為1600元, 從1月起每月享受子女教育專(zhuān)項(xiàng)附加扣除1000元,老人贍養(yǎng)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除1000元,沒(méi)有減免收入及減免稅額等情況。(2) 5月份取得勞務(wù)報(bào)酬所得10000元。 (3) 8月份取得稿酬所得20000元。 (4) 申報(bào)2019年度大病醫(yī)療支出13000元。 計(jì)算應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額及匯算清繳應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額
假定某居民個(gè)人于2019年取得如下所得:(1)每月應(yīng)發(fā)工資均為10000元,每月減除費(fèi)用5000元,“三險(xiǎn)一金”等專(zhuān)項(xiàng)扣除為1500元,從1月起享受子女教育專(zhuān)項(xiàng)附加扣除1000元,沒(méi)有減免收入及減免稅額等情況。(2)5月份取得勞務(wù)報(bào)酬所得5000元。(3)8月份取得稿酬所得20000元。(4)申報(bào)2019年度大病醫(yī)療支出20000元。計(jì)算應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額及匯算清繳應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額。
某居民個(gè)人2021年取得如下所得:(1)每月應(yīng)發(fā)工資均為12000元,“三險(xiǎn)一金”等專(zhuān)項(xiàng)扣除為1600元,從1月起每月享受子女教育專(zhuān)項(xiàng)附加扣除1000元,老人贍養(yǎng)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除1000元,沒(méi)有減免收入及減免稅額等情況。(2)5月份取得勞務(wù)報(bào)酬所得10000元。(3)8月份取得稿酬所得20000元。(4)申報(bào)2021年度大病醫(yī)療支出13000元。計(jì)算21年應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額及22年年初匯算清繳應(yīng)多退少補(bǔ)個(gè)人所得稅稅額。
老師您好,請(qǐng)教一下電費(fèi)積分兌換成預(yù)付電費(fèi)怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業(yè)單位,謝謝
老師,有限合伙企業(yè)收取的合伙人資本,應(yīng)該計(jì)入合伙人資本,但是電子稅務(wù)局申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表里只有實(shí)收資本,沒(méi)有合伙人資本,放在實(shí)收資本里要交印花稅的,所有可以放在其他應(yīng)付款款了嗎?
老師,公司買(mǎi)了一個(gè)洗衣機(jī)給員工宿舍,如何做賬
老師,word里橫線怎么調(diào)出來(lái)?
請(qǐng)問(wèn)旅游業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理是怎么樣的呢?是采取差額征稅嗎?具體分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
有稅務(wù)uk的,是不是開(kāi)票只能在稅務(wù)Uk里面開(kāi)票
你好,喔,收到以前年度的費(fèi)用票,金額大的做以前年度損益,這個(gè)金額大不大有沒(méi)有什么標(biāo)準(zhǔn)呢?
老師,我想問(wèn)一下,搞集團(tuán)公司模式,一個(gè)是集團(tuán)公司,其他公司是獨(dú)立的公司,可以獨(dú)立公司銷(xiāo)售,集團(tuán)公司開(kāi)票嗎
蘆筍經(jīng)過(guò)初步處理,賣(mài)給罐頭廠再次加工,需要給罐頭廠開(kāi)發(fā)票,如果發(fā)票左上方不帶“自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售”這幾個(gè)字,可以開(kāi)免稅發(fā)票嗎?我只知道需要去稅局備案,有這幾個(gè)字的才可以開(kāi)免稅發(fā)票
老師,對(duì)賬單是按送貨日期來(lái)確定所屬期的對(duì)吧?比如2月送貨的4月才對(duì),也是2月的對(duì)賬單對(duì)吧