你好請把題目完整發一下
匯算清繳,調增后,不需要交稅也不需要退稅,賬面如何跟財報做的未分配利潤一樣呢(需不需要調)
老師,去年貨款今年開票,客戶叫我們備注下面寫2024年貨款這樣可以嗎,會不會有風險
匯算填報完成提交申報時系統提醒收入有差異,經過外貿經理在電子口岸查詢核實24年出口收入確實漏給我入賬了,少確認了60多萬的收入應該怎么處理?
excel如何用鍵盤上下鍵按到下面名稱那欄?謝謝
老師,我們公司是去年9月新成立的公司。我這邊是2月中下旬新入職的一家公司,前任會計沒跟我面對面交接過,我不清楚她有沒有報過去年的工商年報。但是我在企查查上能搜到相關的企業信息。請問,能查到企業信息,就是已經報過2024年的工商年報了嗎?
老師,建筑裝飾公司開裝修發票,“建筑項目名稱”填什么內容呢?
excel能用光標按到最下面那欄(是不是叫名稱欄) ?謝謝
內賬,每個月需要計提哪些
老師,有會計憑證封面的電子模板嗎
老師你好,印花稅買賣合同是按銷售額購進額的多少來征收?還是直接按這個基礎??萬分之3
(4)12月15日,甲公司用銀行存款支付產品銷售費3萬元。(5)12月20日,甲公司用銀行存款支付印花稅0.2萬元(6)12月20日,因債務重組獲得確認收益5萬元。要求:根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(答案中金額單位用萬元表示)。(1)計算甲公司2017年1-11月份的營業利潤。(2)根據資料(2)計算甲公司應該確認的營業收入,計算甲公司應確認的銷售費用。(3)根據資料(2)-(4),計算甲公司應該計入銷售費用的金額。(4)根據資料(1)-(6),計算甲公司12月份應該計入營業外收入的金額。(5)根據資料(1)-(6),計算甲公司2017年的利潤總額。
(1)計算甲公司2017年1-11月份的營業利潤 1500-1000+500-400-80-100-15+30+100=535
2)根據資料(2)計算甲公司應該確認的營業收入80 計算甲公司應確認的銷售費用80*0.1=8
(3)根據資料(2)-(4),計算甲公司應該計入銷售費用的金額 8+3=11
(4)根據資料(1)-(6),計算甲公司12月份應該計入營業外收入的金額 20-1-10+5=14