你好,本月填寫紅沖之前的,比如你之前開了100,這個月紅沖100,這個月填寫的銷售額是100。
老師您好 請問:公司是一般納稅人,汽車銷售公司,上月開具一張機動車負數(shù)發(fā)票,本月增值稅申報怎么進行申報?謝謝
老師們好,我公司是一般納稅人,上月因有10萬的未開票收入,在增值稅申報表中未開具發(fā)票收入那填了10萬的收入,然后本月開具了這個10萬的發(fā)票,請問如何申報報表?謝謝
老師您好,一般納稅人,上月專票因貨品名稱填寫錯誤,本月紅沖上月專票,本月如數(shù)重新開具專票。請問本月申報如何申報?請稍微詳細一點謝謝
老師好!我公司是一般納稅人,上個月客戶要專票,我們開成普票了,這個月再沖紅,重新開專票,請問下個月申報時附表一的普票那一欄會提取負數(shù)嗎?
一般納稅人增值稅普通發(fā)票1000元,上月開的,這月退回來了,要求重新再來一張,請問,這張退回來的普通發(fā)票是不是只能做紅字開具發(fā)票的操作,開一張 -1000元 的發(fā)票? 如何這樣發(fā)票做紅字開具發(fā)票的后,如何填申報?申報表中如何填寫?是不是在本月做沖紅后,開具發(fā)票中的稅額數(shù),是不是在本月開具發(fā)票合計數(shù)中直接扣減差價才是本月數(shù),次月再申報本月數(shù)?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規(guī)章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統(tǒng)提示收入比對異常,核實后發(fā)現(xiàn)24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
你好老師,這個申報在電子稅務局是怎么操作的呢?邏輯上本月申報應該不同繳稅了,但是我不清楚具體申報如何處理
開的是什么業(yè)務的發(fā)票?是13%銷售貨物的嗎?
你申報的是五月份的,你在六月份才紅沖 屬于五月份的收入。
是的,一般納稅人,13個點,開得是電子專票。
4月份開具的100萬,其中錯誤20萬,5月紅沖了20萬重新開了20萬,請問六月如何申報
好在開具的專票銷售額填寫100。
老師,能表達具體一點嗎
13% 附表一 開具的專票填寫銷售額100 稅額13
你還是不清楚的話,你截圖附表一
不是,你這么填寫不是和平時申報一樣嘛,這個我知道的。如果這么申報不又要繳稅了嗎?肯定還有一個負數(shù)項目填寫進去,這樣才能對沖,本月申報才不用交稅的
好你的負數(shù)不需要交稅,是在六月份不交稅,你在這個月需要正常交稅,現(xiàn)在取數(shù)取數(shù)的,5月31號他又不是考慮六月份的。
如果按照你上面的思路的話,他填寫80萬根本申報不了的。
4月份開具的100萬,其中錯誤20萬,5月紅沖了20萬重新開了20萬,請問六月如何申報 按照以上假設,我5月份申報4月份的稅款已經(jīng)繳納了,五月紅沖重新開,應該在六月申報期不用繳稅了是吧。
你好,六月份零申報就可以的 銷售額都是填寫零。