1借銀行存款400 貸長期借款~本金400
甲企業于2018年11月30日從銀行借人資金400000元,的次期限為3年,年利亭為8.4%(每月提取利息,到期一次還本付息,不計復利),所借款項已存人銀行。甲企業用該借款于當日購買不需安裝的設備一臺,價款3900000元,增值稅624000元,另支付運費等100000元,增值稅10000元,設備已于當日投人使用 (1)2018年11月30日取得借款時 (2)2018年11月30日支付設備款和運雜費。保險費時, (3) 2018年12 月 31日計提長期借款款利息: [4) 2021年11月30日償還該筆銀行借款本息 寫出分錄
(四)甲公司于2019年1月1日從銀行借入資金1000萬元,借款期限為3年,年利率為6%,利息于每年年初計提,次年初支付利息,到期時歸還本金及最后一年利息。所借款項已存入銀行。甲公司用該借款于當日購買不需安裝的設備一臺,價款為800萬元。另支付運雜費及保險費等費用10萬元。設備已于當日投入使用。要求:編制所有會計分錄。
(四)甲公司于2019年1月1日從銀行借入資金1000萬元,借款期限為3年,年利率為6%,利息于每年年初計提,次年初支付利息,到期時歸還本金及最后一年利息。所借款項已存入銀行。甲公司用該借款于當日購買不需安裝的設備一臺,價款為800萬元。另支付運雜費及保險費等費用10萬元。設備已于當日投入使用。要求:編制所有會計分錄。寫清年月日
A企業為增值稅一般納稅人,為購建固定資產于2009年12月01日從銀行借入資金400萬元,借款期限為3年,年利率為8.4%(到期一次還本付息,不計復利)。所借款項已存入銀行。A企業用該借款于當日購買需安裝的設備一臺,價款300萬元,增值稅稅額51萬元,另支付運雜費及保險等費用49萬元,設備已于2010年12月31日投入使用。完工的385.4怎么得來的
A企業為增值稅一般納稅人,為購建固定資產于2009年12月01日從銀行借入資金400萬元,借款期限為3年,年利率為8.4%(到期一次還本付息,不計復利)。所借款項已存入銀行。A企業用該借款于當日購買需安裝的設備一臺,價款300萬元,增值稅稅額51萬元,另支付運雜費及保險等費用49萬元,設備已于2010年12月31日投入使用。完工的385.4怎么得來的
我們跟人家合作需要付業務費,然后每次定了合同都要打錢給他,這個申報個稅的話是我們申報還是他年底自動申報?
老師,環保稅需要計提嗎,
24年給員工租房,計提了管理費用房租有8萬多,現在匯算清繳怎么辦,是不是需要填增,調增應該哪里填,小微企業
解除勞動合同只給復印件可以嗎,有影響嗎
您好老師,現在有個問題,就是我們是出口退稅企業,有一筆訂單外銷的要交13%的增值稅,之前都是零稅率的,這筆是禁止出口的視同內銷了,要交稅,那他對應的進項發票還能退稅嗎?
咨詢公司開出發票。公司收到錢。如何做分錄? 利潤表小企業營業成本怎么算。 房租.工資.差旅費算到成本?
個人的寫字間出租給公司,公司能去稅務局代開房租租賃發票嗎
老師您好,去年12月申報增值稅錯了,今年4月有增值稅和附加稅退回怎么做賬,分錄麻煩寫一下
總負債,凈資產,資產總額,營業收入,凈利潤,這幾個咋看啊,怎么加
老師,我們是A公司,我們在一個大學合作,我們算是校企,我們的學生到c單位去實習,中間通過B中介-勞務派遣公司,現在B中介給我們公戶打進來一筆學生去C單位實習的管理費(學生在外實習我們公司有人跟隊在管理,B中介只是負責安排工作),我們收到B中介的款后需要給對方開票,以我們的經營單位,我們給B勞務派遣公司開什么發票合適?
2借固定資產400 貸銀行存款400
3借在建工程2.8 貸長期借款應計利息2.8
3不是財務費用嘛
借財務費用2.8 貸長期借款應計利息2.8 這里不需要資本化