該事項沒有確認收入,存在收入少記的情況 借應付賬款99000 貸主營業務收入90000 應交稅費應交增值稅9000
2019年4月1日,甲公司庫存材料實際成本為200000元。甲公司為一般納稅人,2019年4月5日購入A材料一批,取得增值稅專用發票記載的價稅款為904000元。材料已驗收入庫,款項尚未支付。2019年4月10日,甲公司以銀行存款支付上述款項。根據甲公司發料憑證匯總表的記錄,2019年4月份,生產車間生產產品領用A材料440000元,車間管理部門領用A材料60000元,企業行政部門領用A材料40000元.另外,甲公司于2019年4月20日對外銷售材料,開具的增值稅專用發票上注明的價稅款合計為45200元,款項已由銀行收訖。該批A材料的實際成本為34000元。要求: (1)編制甲公司購入A材料的會計分錄。 (2)編制甲公司支付款項的會計分錄。 (3)編制甲公司內部領用A材料的會計分錄。 (4)編制甲公司對外銷售A材料的會計分錄。 (5)計算甲公司2019年4月末結存A材料的實際成本。
甲公司系增值稅一般納稅人,2020年12月發生以下經濟業務 (1)1 日,將60 000元現金存人銀行 (3)9日,以銀行存款500 000元購入一項非專利技術. (4)18日,銷售產品200件,單位售價500元,單位成本400元,造用增值稅稅率為13%, 數項尚未收到。 (5)22 日,用銀行存款預先支付材料款 40000元給丙公司. (6)29 日,收到丙公司發來的材料一批驗收入庫,取得的增值稅專用發票上注明的價款40000元,增值稅稅額5200元(甲公司對材料采用實際成本核算)要求: (1)編制甲公司 2020年12 月1日將現金存入銀行的會計分錄. (2)編制甲公司2020年12 月6日從銀行借款的會計分錄。 (3)騙制甲公司 2020年12 月9日購入非專利技術的會計分錄。 (4)編制軍公司2020年 12 月18 日銷售產品時的會計分錄. (5)編制甲公司2020年12月22 日預付材料款時的會計分錄. (6)編制甲公司2020年12月29 日收到丙公司發來材料的會計分錄.
.凱盛公司為增值稅納稅人,材料按計劃成本計價核算。該公司2019年7月初“原材料”賬戶為借方余額135000元,“材料成本差異"賬戶為借方余額11961.40元。7月份發生經濟業務如下:(1)4日,上月甲公司發來的在途A材料已到達并驗收入庫,該批材料實際成本75400元,計劃成本77700元。(2)10日,向乙公司采購A材料,價款110000元,增值稅14300元,運雜費1490元,增值稅為135元,貨款125925元已用銀行存款支付,材料已驗收入庫。該批材料計劃成本為110000元。(3)12日,向甲公司購入材料,價款150000元,增值稅19500元,該公司已代墊運雜費1857元,增值稅為167元。公司簽發并承兌一-張票面價值為171524元、一個月到期的商業匯票結算材料款項。該批材料已驗收入庫,計劃成本為160000元。(4)15日,向丙公司采購B材料4000千克,價款為150000元,增值稅為19500元,該公司已代墊運雜費2246元,增值稅為202元,貨款共171948元已用銀行存款支付,材料尚未收到。(5)25日,向丙公司購買的B材料已運達,實際驗收
宙計人員在對Z公司2020年年報進行宙計時發現,該公司2020年4月12日銷售多余材料一批,該材料成本價為70000元,售價為90000元,增值稅稅額為9000元,款已收訖。該公司會計編制如下會計分錄: 借:銀行存款 99000 貸:應付賬款 99000 借:主營業務成本 70000 貸:原材料 70000 要求:指出存在的問題并做宙計調整。
宙計人員在對Z公司2020年年報進行宙計時發現,該公司2020年4月12日銷售多余材料一批,該材料成本價為70000元,售價為90000元,增值稅稅額為9000元,款已收訖。該公司會計編制如下會計分錄: 借:銀行存款 99000 貸:應付賬款 99000 借:主營業務成本 70000 貸:原材料 70000 要求:指出存在的問題并做宙計調整。
請問之前借出去的款收不回來了,法院判決書也下來了怎么做賬務處理呢,之前沒計提需要補提嗎?
你好,所得稅匯算清繳A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表里的工資薪金支出是哪個金額?
老師,請問去年年底暫估的成本,今年能不能用職工薪酬抵,工資延遲發放了
老師 上車輛保險 實際支付2766.73,但是對方開票票面金額不開車船稅,我發票和實際金額對不上怎么入賬呢?
老師,去年的應收賬款,有一筆做成了現金,實際沒有收到,現在該怎么修改?
老師,我報企業所得稅匯算清繳時,期間費用明細表的職工薪酬是填管理費用明細表的工資+福利+社保+公積金+工會經費的和填寫嗎?辦公費、業務招待費、差旅費都是在管理費用明細表里找數據填寫嗎?
去年工商年報里寫了兩個失業再就業人員,今年還需要把這兩個人寫進去嗎?
老師好有個問題咨詢下,公司做審計,24年年審和稅審,如果24年年報和審計的不一致會怎么樣,謝謝
老師,我進項稅額這個月申報抵扣了,可上游公司要紅沖抵扣了的一張發票,我申報表得改嗎?改了我得交稅
老師好~咨詢下,有負責過bvi境外主體財稅報表的嗎?