同學你好 49.【單選題】下列各項中,應通過“應交稅費”科目核算的是()。——C 【多選題】下列各項中,應通過“應交稅費”科目核算的有()。——BCD 51.【多選題】下列各項中,應通過“應交稅費”科目核算的有()。_BCD
【經典例題2?多選題】下列各項中,應通過“應交稅費”科目核算的有( )。(2018年) A. 交納的印花稅 B. 增值稅一般納稅人購進固定資產應支付的增值稅進項稅額 C. 為企業員工代扣代繳的個人所得稅 D. 交納的耕地占用稅 【答案】BC 【解析】選項BC通過“應交稅費”科目核算,而企業交納的印花稅、耕地占用稅等不需要預計應交數的稅金,不通過“應交稅費”科目核算。這個問題的印花稅我做賬的時候就用到了應交稅費,是我做錯了嗎
【多選題】下列各項中,應通過“應交稅費”科目核算的有()。(2021年)A.開立并使用賬簿交納的印花稅B.開采礦產品應交的資源稅C.銷售應稅消費品應交的消費稅D.發放職工薪酬代扣代繳的個人所得稅【多選題】以下通過應交稅費科目核算的有()。(2021年)A.印花稅B.個人所得稅C.增值稅D.消費稅【單選題】以下稅費應通過“應交稅費”科目核算的是()。(2021年)A.印花稅B.消費稅C.耕地占用稅D.契稅【多選題】下列各項中應通過“應交稅費”科目核算的有()。(2018年)A.增值稅一般納稅人購進固定資產應支付的增值稅進項稅額B.為企業員工代扣代繳的個人所得稅C.交納的耕地占用稅D.交納的印花稅
49.【單選題】下列各項中,應通過“應交稅費”科目核算的是()。(2021年·2分)A.一般納稅人進口商品交納的關稅B.占用耕地交納的耕地占用稅C.購買印花稅票交納的印花稅D.銷售應稅消費品交納的消費稅50.【多選題】下列各項中,應通過“應交稅費”科目核算的有()。(2021年·2分)A.開立并使用賬簿交納的印花稅B.開采礦產品應交的資源稅C.銷售應稅消費品應交的消費稅D.發放職工薪酬代扣代交的個人所得稅51.【多選題】下列各項中,應通過“應交稅費”科目核算的有()。(2018年·2分)A.交納的印花稅B.增值稅一般納稅人購進固定資產應支付的增值稅進項稅額C.為企業員工代扣代交的個人所得稅D.交納的房產稅52.【單選題】下列各項中,不應計入存貨成本的是()。A.一般納稅人進口原材料支付的關稅B.一般納稅人購進原材料支付的增值稅專用發票注明的增值稅C.小規模納稅人購進原材料支付的增值稅D.一般納稅人進口應稅消費品支付的消費稅
49.【單選題】下列各項中,應通過“應交稅費”科目核算的是()。(2021年·2分)A.一般納稅人進口商品交納的關稅B.占用耕地交納的耕地占用稅C.購買印花稅票交納的印花稅D.銷售應稅消費品交納的消費稅50.【多選題】下列各項中,應通過“應交稅費”科目核算的有()。(2021年·2分)A.開立并使用賬簿交納的印花稅B.開采礦產品應交的資源稅C.銷售應稅消費品應交的消費稅D.發放職工薪酬代扣代交的個人所得稅51.【多選題】下列各項中,應通過“應交稅費”科目核算的有()。(2018年·2分)A.交納的印花稅B.增值稅一般納稅人購進固定資產應支付的增值稅進項稅額C.為企業員工代扣代交的個人所得稅D.交納的房產稅
【多選題】下列各項中,應通過稅金及附加核算的有A.銷售商品應交的資源稅B.銷售商品應交的增值稅C.銷售商品應交的消費稅D.處置土地使用權應交的土地增值稅【多選題】下列各項中應計入相關資產成本的有()A.企業進口原材料繳納的進口關稅B.企業簽訂加工承攬合同繳納的印花稅C.企業商務用車繳納的車船稅D.小規模納稅人購買商品支付的增值稅【多選題】下列應計入稅金及附加賬戶的支出有A.天然氣企業對外出售天然氣應交納的資源稅B.擁有并使用車船的制造業企業應交納的車船稅C.房地產企業轉讓房產應交納的土地增值稅D.制造業企業轉讓自用房產應交納的土地增值稅
機構為編程培訓學校,涉及童伴業務--開票類目,研學、游學、打比賽、培訓這些業務屬于哪些類目
開專票要求對方補稅點,是每一筆轉賬都要計算對應的附加稅增值稅企業所得稅印花稅嗎,這個要補的稅點是不是不是固定的
老師,我們報銷的普通發票怎么能避免重復報銷
老師 我們一個同事離職了, 當時簽的合同工資是1.6萬,實際發放也是1.6萬, 但是領導實際給他的工資是2.6萬, 另外一萬是領導私下給員工, 但是這1萬一直拖著兩年了, 同事離職后 就申請仲裁了,上面寫著欠多少工資, 證據財務人員我和同事的聊天記錄, 和領導和同事的聊天記錄,還有釘釘報銷記錄, 還有拖欠工資的工資明細表,明細表上只有領導簽字,沒有蓋章沒有手印, 這種會仲裁成功嗎? 如果公司不認這個能通過嗎?
老師,企業匯算清繳時,把24年科目余額表導出 看看那些項目沒有發票但是賬上是費用,這些需要調增。對嗎?
請問一下,我申報退稅的時候,有一欄是美元離岸價,我收匯收的是人民幣,這個地方我怎么填?我看也沒有可以改動的地方。我報關單申報的出口價也是人民幣金額
一月份的單據都需要裁下來是嗎、到2-1-1之前的
請問收到房租發票分別是 經營租賃*房租 6000元 現代服務*服務費6000元 企業管理服務*服務費1500元 怎么做會計分錄
24年第四季度的附加稅我忘記計提了,現在可以補計提嗎?怎么計提?
老師,企業每年組織的員工體檢做福利費,還是做勞動保護費
謝謝老師
不客氣的,祝您?學習愉快